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廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)

 

  錄

第一(yī)部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院概況 

一(yī)、單位主要(yào)職責

二、機(jī)構設置情況

第二部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)表

一(yī)、收入支出決算(suàn)總表

二、收入決算(suàn)表

三、支出決算(suàn)表

四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表

五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表

七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表

八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表

第三部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)

二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)

五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)

十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)

十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)

十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)

十四、專項支出、轉移支付支出情況說(shuō)明(míng)

第四部分(fēn)  其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況

第五部分(fēn) 名詞解釋

第六部分(fēn)  附件(jiàn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一(yī)部分(fēn)  廊坊東大中西醫結合醫院概況

一(yī)、 單位主要(yào)職責

廊坊東大中西醫結合醫院是(shì)市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)管理(lǐ)✘的(de)公益二類事(shì)業(yè)單位,為(wèi)正縣級。主要(yào)職責是(shì):

(一(yī))貫徹落實新時(shí)期我國(guó)衛生(shēng)與健康工(gōng)作(zuò)方針,堅持公益性,強化(huà)以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主的(de)辦↔院模式和(hé)服務功能(néng),注重在疾病治療、預防和(hé)康複中發揮中醫(yī)藥特色優勢,保障人(rén)民(mín)群衆健康,推動★醫(yī)院各方面工(gōng)作(zuò)健康發展。

(二)為(wèi)人(rén)民(mín)群衆提供以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主醫(yī)療保健、疾病預防、健康救育、健康科(kē)普等醫(yī)療和(h€é)一(yī)定的(de)公共衛生(shēng)服務。

(三)遵循中醫(yī)藥人(rén)才成長(cháng)規律,承擔院校(xiào)醫(yī)學教育、畢業(yè)後醫(yī)學教育(含住院醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓、專科(kēα)醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓)和(hé)繼續醫(yī)學教育,積極開(kāi)展中醫(yī)藥師(shī)承教育,不(bù)斷提升醫(yī)學人(rén)才能₹(néng)力素質和(hé)工(gōng)作(zuò)水(shuǐ)平。

(四)開(kāi)展臨床醫(yī)學和(hé)基礎醫(yī)學研究,推動醫(yī)學科(kē)技(jì)成果轉化(huà)。

(五)按照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāi♥)展對(duì)外(wài)技(jì)術(shù)交流和(hé)國(guó)際合作(zuò)。

(六)接照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāi)展涉外(wài)醫(yī)療服務,承擔♦重大(dà)活動醫(yī)療保障任務,承擔突發公共事(shì)件(jiàn)的(de)醫(yī)療衛生(shēng)救助。

(七)根據規劃和(hé)需求,經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準,可(kě)與社會(huì)力量合作(zuò)舉辦新的(de)非營利性醫(yī)療機(jī)構或在人€(rén)才、管理(lǐ)、服務、技(jì)術(shù)、品牌等方面建立協議(yì)合作(zuò)關系。£

(八)經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準,與相(xiàng)關醫(yī)療機(jī)構組成醫(yī)聯體(tǐ₽)或醫(yī)共體(tǐ),推動形成基層首診、雙向轉診、急慢(màn)分(fēn)治、上(shàng)下(xià)聯動的(de)分(fēn)₩級診療模式。

(九)開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下(xià)鄉(xiāng)等健康扶貧和(hé)志(zhì)願者服務工(gōng)作(zδuò)。

(十)承擔上(shàng)級黨委和(hé)政府交辦的(de)其他(tā)事(shì)項。

二、 機(jī)構設置情況

根據襄機(jī)編【2017】58号、襄機(jī)編【2018】29号文(wén)件(jiàn)等批複,市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院內(nèi)設職能(néng§)科(kē)室16個(gè),分(fēn)别是(shì):黨政辦公室、組織人(rén)事(shì)部、計(jì)劃财務部、醫(yī)療管理(lǐ)中心、醫(yī)務部(含科(kē)教辦、質控辦、病案>室)、護理(lǐ)部、門(mén)診部、感染管理(lǐ)辦公室、醫(yī)療保險辦公室、宣傳策劃部、紀檢(監察)審計(jì)部、保衛部、總務部、設備信息部、公共衛生®(shēng)部(健康管理(lǐ)辦)、規劃發展部(健康聯合體(tǐ)辦公室)。工(gōng)會(huì)、共青團、婦女(nǚ)工(gōng)作(zuò)等群團>組織按有(yǒu)關《章(zhāng)程》設置。

根據《國(guó)家(jiā)中醫(yī)藥管理(lǐ)局關于規範中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院與臨床科(kē✔)室名稱的(de)通(tōng)知(zhī)》(國(guó)中醫(yī)藥發〔200812号)精神,結合《三級中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院評審标準(2017年(nián)版)》科(kē)室建設要(yào)求,目前業(yè)務科(kē)室共計(jì)48個(gè),分(fēn)别是(shì):心血管科(kē)/心內(nèi)科(kē)、肺病科(kē)/呼吸內(nèi)科(kē)、腦(nǎo)病科(kē)/神經'內(nèi)科(kē)、脾胃病科(kē)/消化(huà)內(nèi)科(kē)、腎病科(kē)、內(nèi)分(fēn)泌科(kē)、神志(zhì)病科(©kē)/心理(lǐ)科(kē)、康複科(kē)、針灸科(kē)、推拿(ná)科(kē)、老(lǎo)年(nián)病醫(yī)學科☆(kē)、感染科(kē)、普外(wài)科(kē)、肛腸科(kē)、泌尿外(wài)科(kē)、神經外(wài)科(kē)、₽心胸外(wài)科(kē)、骨傷科(kē)/骨科(kē)、麻醉科(kē)/手術(shù)室、婦科(kē)、産科(kē)、兒(ér)科(kē)、急診醫(yī)學科(kē)、重症醫(yī)學科(kē)₩、口腔科(kē)/颌面外(wài)科(kē)、眼科(kē)、耳鼻咽喉科(kē)、醫(yī)療美(měi)容科≈(kē)、皮膚科(kē)、治未病科(kē)、腫瘤科(kē)、疼痛科(kē)、健康管理(lǐ)中心(體(tǐ≤)檢科(kē))、兒(ér)童康複科(kē)、兒(ér)童保健科(kē)、藥學部、醫(yī)學檢驗科(kē)、輸血科(kē)、病理(lǐ)科(kē)、放(fàng)射影(yǐn∑g)像科(kē)、超聲影(yǐng)像科(kē)、消毒供應中心、營養科(kē)、劉集機(jī)場(chǎng)醫(yī)療急救站(&zhàn)、高(gāo)新區(qū)東(dōng)風(fēng)社區(qū)衛生(shēng)服務中心、高(gāo)新區(qū)深圳工(gōng)業(yè)園社區(qū)衛生(s​hēng)服務中心、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院汽車(chē)園辦分(fēn)院(高(gāo)新區×(qū)米莊衛生(shēng)院)、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院高(gāo)新園辦分(fēn)院(高(gāo)‌新區(qū)團山(shān)衛生(shēng)院)。

臨時(shí)部門(mén)4個(gè):創建三級甲等中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院辦公室、醫(yī)院物(wù)價管理(lǐ)辦公室、應急管理(lǐ)辦公室、醫(y≠ī)院基本建設項目管理(lǐ)辦公室。

 

 

 

 

第二部分(fēn)  廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)表

一(yī)、 收入支出決算(suàn)總表

 

收入支出決算(suàn)總表

             &nbs♣p;             &nbπsp;        &nb sp;           &nb≥sp;        &nb sp;    公開(kāi)01表

              &nb sp;               ε;         &nπbsp;               &n>bsp;         Ω;                ♦;       金(jīn)額單位:萬元

部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院

 

 

 

 

 

收入

支出

項目

行(xíng)次

金(jīn)額

項目

行(xíng)次

金(jīn)額

欄次

 

1

欄次

 

2

一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入

1

603.47

一(yī)、一(yī)般公共服務支出

32

0.00

二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入

2

0.00

二、外(wài)交支出

33

0.00

三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入

3

0.00

三、國(guó)防支出

34

0.00

四、上(shàng)級補助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事(shì)業(yè)收入

5

11,445.24

五、教育支出

36

0.00

六、經營收入

6

0.00

六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出

37

0.00

七、附屬單位上(shàng)繳收入

7

0.00

七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出

38

0.00

八、其他(tā)收入

8

2,638.40

八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出

39

0.00

 

9

 

九、衛生(shēng)健康支出

40

17,718.34

 

10

 

十、節能(néng)環保支出

41

0.00

 

11

 

十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通(tōng)運輸支出

44

0.00

 

14

 

十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金(jīn)融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出

48

0.00

 

18

 

十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房(fáng)保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、糧油物(wù)資儲備支出

51

0.00

 

21

 

二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出

52

0.00

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他(tā)支出

54

0.00

 

24

 

二十四、債務還(hái)本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、債務付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出

57

1,157.05

本年(nián)收入合計(jì)

27

14,687.11

本年(nián)支出合計(jì)

58

18,875.39

使用(yòng)非财政撥款結餘

28

0.00

結餘分(fēn)配

59

0.00

年(nián)初結轉和(hé)結餘

29

18,369.57

年(nián)末結轉和(hé)結餘

60

14,181.29

 

30

 

 

61

 

總計(jì)

31

33,056.67

總計(jì)

62

33,056.67

注:1.本表反映部門(mén)本年(nián)度的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。

    2.本套報(bào)表金(jīn)額單位轉換時(shí)可(kě)能(néng)存在尾數(shù)誤差。

 

二、 收入決算(suàn)表

收入決算(suàn)表

          &nb∑sp;           &nbs≠p;               &'nbsp;             &nb₹sp;          公開(kāi)02表

          &↔nbsp;               &nb>sp;            &nbs×p;        &nδbsp;            σ                ©         金(jīn)額單位:萬元

部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院

 

 

 

 

 

 

項目

本年(nián)收入合計(jì)

财政撥款收入

上(shàng)級補助收入

事(shì)業(yè)收入

經營收入

附屬單位上(shàng)繳收入

其他(tā)收入

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

14,687.11

603.47

0.00

11,445.24

0.00

0.00

2,638.40

210

衛生(shēng)健康支出

14,687.11

603.47

0.00

11,445.24

0.00

0.00

2,638.40

21002

公立醫(yī)院

14,687.11

603.47

0.00

11,445.24

0.00

0.00

2,638.40

2100201

  綜合醫(yī)院

14,687.11

603.47

0.00

11,445.24

0.00

0.00

2,638.40

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度取得(de)的(de)各項收入情況。

 

 

 

三、 支出決算(suàn)表

支出決算(suàn)表

               ∏;        &™nbsp;           &εnbsp;            £;             &n♥bsp;               &n♦bsp;          公開(kāi)03表

              ±              &n✔bsp;         &nbs®p;        &nb₹sp;             &n$bsp;          ‌           &nbs£p;金(jīn)額單位:萬元

部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院

 

 

 

 

 

 

項目

本年(nián)支出合計(jì)

基本支出

項目支出

上(shàng)繳上(shàng)級支出

經營支出

對(duì)附屬單位補助支出

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

18,875.39

13,014.67

5,860.72

0.00

0.00

0.00

210

衛生(shēng)健康支出

17,718.34

13,014.67

4,703.67

0.00

0.00

0.00

21002

公立醫(yī)院

17,718.34

13,014.67

4,703.67

0.00

0.00

0.00

2100201

  綜合醫(yī)院

17,718.34

13,014.67

4,703.67

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出

1,157.05

0.00

1,157.05

0.00

0.00

0.00

23401

基礎設施建設

1,157.05

0.00

1,157.05

0.00

0.00

0.00

2340199

  其他(tā)基礎設施建設

1,157.05

0.00

1,157.05

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度各項支出情況。

 

四、 财政撥款收入支出決算(suàn)總表

 

财政撥款收入支出決算(suàn)總表

            &nb©sp;              &n♦bsp;                ★;          ∑;  公開(kāi)04表

         ∑;          &nbs™p;              ✔;                &n™bsp;        &nΩbsp;                ‌;   金(jīn)額單位:萬元

部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院

 

 

 

 

 

    

    

 

項目

行(xíng)次

金(jīn)額

項目

行(xíng)次

合計(jì)

一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款

政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款

國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款

 

 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

5

 

一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款

1

603.47

一(yī)、一(yī)般公共服務支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款

2

0.00

二、外(wài)交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款

3

0.00

三、國(guó)防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、衛生(shēng)健康支出

41

1,378.13

1,378.13

0.00

0.00

 

 

10

 

十、節能(néng)環保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通(tōng)運輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金(jīn)融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房(fáng)保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物(wù)資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他(tā)支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、債務還(hái)本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、債務付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出

58

1,157.05

0.00

1,157.05

0.00

 

本年(nián)收入合計(jì)

27

603.47

本年(nián)支出合計(jì)

59

2,535.18

1,378.13

1,157.05

0.00

 

年(nián)初财政撥款結轉和(hé)結餘

28

8,505.48

年(nián)末财政撥款結轉和(hé)結餘

60

6,573.77

4,411.64

2,162.13

0.00

 

  一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款

29

5,186.31

 

61

 

 

 

 

 

  政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款

30

3,319.17

 

62

 

 

 

 

 

  國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

 

總計(jì)

32

9,108.95

總計(jì)

64

9,108.95

5,789.78

3,319.17

0.00

 

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款、政府性基金(jīn)預算(suαàn)财政撥款和(hé)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。

 

 

五、 一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)05表

部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院

 

金(jīn)額單位:萬元

項目

本年(nián)支出

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

小(xiǎo)計(jì)

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

1,378.13

254.59

1,123.54

210

衛生(shēng)健康支出

1,378.13

254.59

1,123.54

21002

公立醫(yī)院

1,378.13

254.59

1,123.54

2100201

  綜合醫(yī)院

1,378.13

254.59

1,123.54

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出情況。

 

六、 一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表

一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表

               &n≤bsp;              &nb∏sp;        &nbs§p;           ↔;           &n±bsp;         &nb→sp;          公開(kāi)06表

            &n₩bsp;             &₹nbsp;          &nbΩsp;                ™;             &§nbsp;         金(jīn)額單位:萬元

部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院

 

 

 

 

人(rén)員(yuán)經費(fèi)

公用(yòng)經費(fèi)

 

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

決算(suàn)數(shù)

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

決算(suàn)數(shù)

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

決算(suàn)數(shù)

 

 

301

工(gōng)資福利支出

254.59

302

商品和(hé)服務支出

0.00

307

債務利息及費(fèi)用(yòng)支出

0.00

 

30101

  基本工(gōng)資

254.59

30201

  辦公費(fèi)

0.00

30701

  國(guó)內(nèi)債務付息

0.00

 

30102

  津貼補貼

0.00

30202

  印刷費(fèi)

0.00

30702

  國(guó)外(wài)債務付息

0.00

 

30103

  獎金(jīn)

0.00

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

310

資本性支出

0.00

 

30106

 夥食補助費(fèi)

0.00

30204

  手續費(fèi)

0.00

31001

房(fáng)屋建築物(wù)購(gòu)建

0.00

 

30107

  績效工(gōng)資

0.00

30205

  水(shuǐ)費(fèi)

0.00

31002

  辦公設備購(gòu)置

0.00

 

30108

  機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老(lǎo)保險繳費(fèi)

0.00

30206

  電(diàn)費(fèi)

0.00

31003

專用(yòng)設備購(gòu)置

0.00

 

30109

  職業(yè)年(nián)金(jīn)繳費(fèi)

0.00

30207

  郵電(diàn)費(fèi)

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

 

30110

  職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

0.00

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31006

  大(dà)型修繕

0.00

 

30111

公務員(yuán)醫(yī)療補助繳費(fèi)

0.00

30209

 物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi)

0.00

31007

信息網絡及軟件(jiàn)購(gòu)置更新

0.00

 

30112

其他(tā)社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

30211

  差旅費(fèi)

0.00

31008

  物(wù)資儲備

0.00

 

30113

  住房(fáng)公積金(jīn)

0.00

30212

 因公出國(guó)(境)費(fèi)用(yòng)

0.00

31009

  土(tǔ)地(dì)補償

0.00

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

  維修(護)費(fèi)

0.00

31010

  安置補助

0.00

 

30199

  其他(tā)工(gōng)資福利支出

0.00

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31011

地(dì)上(shàng)附著(zhe)物(wù)和(hé)青苗補償

0.00

 

303

對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助

0.00

30215

  會(huì)議(yì)費(fèi)

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

 

30301

  離(lí)休費(fèi)

0.00

30216

  培訓費(fèi)

0.00

31013

  公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置

0.00

 

30302

  退休費(fèi)

0.00

30217

  公務接待費(fèi)

0.00

31019

  其他(tā)交通(tōng)工(gōng)具購(gòu)置

0.00

 

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30218

  專用(yòng)材料費(fèi)

0.00

31021

  文(wén)物(wù)和(hé)陳列品購(gòu)置

0.00

 

30304

  撫恤金(jīn)

0.00

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31022

  無形資産購(gòu)置

0.00

 

30305

  生(shēng)活補助

0.00

30225

  專用(yòng)燃料費(fèi)

0.00

31099

  其他(tā)資本性支出

0.00

 

30306

  救濟費(fèi)

0.00

30226

  勞務費(fèi)

0.00

399

其他(tā)支出

0.00

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補助

0.00

30227

  委托業(yè)務費(fèi)

0.00

39907

  國(guó)家(jiā)賠償費(fèi)用(yòng)支出

0.00

 

30308

  助學金(jīn)

0.00

30228

  工(gōng)會(huì)經費(fèi)

0.00

39908

  對(duì)民(mín)間(jiān)非營利組織和(hé)群衆性自(zì)治組織補貼

0.00

 

30309

  獎勵金(jīn)

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.00

39909

  經常性贈與

0.00

 

30310

  個(gè)人(rén)農(nóng)業(yè)生(shēng)産補貼

0.00

30231

  公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)

0.00

39910

  資本性贈與

0.00

 

30311

  代繳社會(huì)保險費(fèi)

0.00

30239

  其他(tā)交通(tōng)費(fèi)用(yòng)

0.00

39999

  其他(tā)支出

0.00

 

30399

  其他(tā)對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助

0.00

30240

  稅金(jīn)及附加費(fèi)用(yòng)

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他(tā)商品和(hé)服務支出

0.00

 

 

 

 

人(rén)員(yuán)經費(fèi)合計(jì)

254.59

公用(yòng)經費(fèi)合計(jì)

0.00

 

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出明(míng)細情況。

 

 

七、 政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表

政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表

               &nbs£p;           &n→bsp;            &₹nbsp;          ♦           &nαbsp;        &n≤bsp;            §          &nβbsp; 公開(kāi)07表

                ∏             ★;              &nbs₽p;            &nbs‌p;          π              σ;           金(jīn)額單位:萬元

部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院

 

 

 

 

 

 

項目

年(nián)初結轉和(hé)結餘

本年(nián)收入

本年(nián)支出

年(nián)末結轉和(hé)結餘

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

小(xiǎo)計(jì)

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

3,319.17

0.00

1,157.05

0.00

1,157.05

2,162.13

234

抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出

3,319.17

0.00

1,157.05

0.00

1,157.05

2,162.13

23401

基礎設施建設

3,319.17

0.00

1,157.05

0.00

1,157.05

2,162.13

2340199

  其他(tā)基礎設施建設

3,319.17

0.00

1,157.05

0.00

1,157.05

2,162.13

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入、支出及結轉和(hé)結餘情況。

 

八、 國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)08表

部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院

 

 

金(jīn)額單位:萬元

項目

本年(nián)支出

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

合計(jì)

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出情&況。

 

九、 财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表

财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表

        &nb×sp;            &σnbsp;         &nbs p;               ¥;          &<nbsp;公開(kāi)09表

               ";               &∏nbsp;          &nbs®p;              &n≠bsp;          ∏        &n<bsp;       金(jīn)額單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院

 

 

 

 

 

 

預算(suàn)數(shù)

決算(suàn)數(shù)

 

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi)

公務接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi)

公務接待費(fèi)

 

小(xiǎo)計(jì)

公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)

小(xiǎo)計(jì)

公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度财政撥款“三公”經費(fèi)支出預決算(suàn)情況。其中,預算(suàn)數(shù)為(wèi)“三公”經費(fèi)全年 (nián)預算(suàn)數(shù),反映按規定程序調整後的(de)預算(suàn)數(shù);決算(suàn)數(shù£)是(shì)包括當年(nián)财政撥款和(hé)以前年(nián)度結轉資金(jīn)安排的(de)實際支出。

 

 

 

第三部分(fēn)廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)說(shuō)明(míng)

一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)

2022年(nián)度收、支總計(jì)均為(wèi)33056.67萬元。與2021年(nián)度相(xiàng)比,收、支總計(jì)各增加3135.05萬元,≤增長(cháng)10.48%。與上(shàng)年(nián)度相(xiàng)比,增加的(de)主要(yào)原因:2022年(nián)度醫(yī)院∏根據政策貼息貸款購(gòu)買設備1141萬元,而2021年(nián)度無此項收支。

1:收、支決算(suàn)總計(jì)變動情況

1.jpg

二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

2022年(nián)度本年(nián)收入合計(jì)14687.11萬元,與2022年(nián)度相(xiàng)比,β收入合計(jì)增加984.9萬元,增長(cháng)7.19%。其中:财政撥款收入603.47萬元,占本年(nián)收入合計(jì)的(de)4.11%;事(shì§)業(yè)收入11445.24萬元,占本年(nián)收入合計(jì)的(de)77.93%;其他(tā)收入263‌8.4萬元,占本年(nián)收入合計(jì)的(de)17.96%。

 

 

 

2:收入決算(suàn)結構

2.jpg

三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

2022年(nián)度本年(nián)支出合計(jì)18875.39萬元,與2022年(nián)度相(xiàng)比,支出合計(jì)增加2095.39萬元$,增長(cháng)12.49%。其中:基本支出13014.67萬元,占本年(nián)支出合計(jì)的(de)6$8.95%;項目支出5860.72萬元,占本年(nián)支出合計(jì)的(de)31.05%。

3:支出決算(suàn)結構

3.jpg

四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)

2022年(nián)度财政撥款收、支總計(jì)均為(wèi)9108.95萬元,與2022年(nián)度相(xiàng>)比,财政撥款收、支總計(jì)各減少(shǎo)5839.94萬元。下(xià)降39.06%。主要(yào)原因是(shì):因年×(nián)初結轉的(de)地(dì)方政府專項債券和(hé)抗疫國(guó)債資金(jīn)較2021年(nián)減少(shǎo)5713.92萬元。

2022年(nián)度财政撥款收入中,一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入5789.78萬元,比2021年(nián)度決算(suàn)數(sh<ù)減少(shǎo)4351.06萬元。減少(shǎo)主要(yào)原因是(shì)年(nián)初結轉•的(de)地(dì)方政府專項債券資金(jīn)減少(shǎo)4225.04萬元。政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入3319.17萬元,比2021年(nián)度決算(suàn£)數(shù)減少(shǎo)1488.88萬元。減少(shǎo)主要(yào)原因是(shì)年(nián)初結轉的(de)抗疫國π(guó)債資金(jīn)減少(shǎo)1488.88萬元。國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入0萬元,比2021年(nián)度決算(s↕uàn)數(shù)增加0萬元。

4:财政撥款收、支決算(suàn)總計(jì)變動情況

4.jpg

五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

(一(yī))一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況

2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出1378.13萬元,占本年(nián)支出合計(jì)的(de)7.3%。與2021年(nián)度相(xiàng)比♦,一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出減少(shǎo)1480.3萬元,下(xià)降51.79%。主要(yào)原因是(shì)2022年(nián)度政府專項債券支出較2021年(niá✘n)度減少(shǎo)1354.28萬元。

(二)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)結構情況。

2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出1378.13萬元,主要(yào)用(yòng)于以₩下(xià)方面:

衛生(shēng)健康支出1378.13萬元,占100%,主要(yào)是(shì)用(yòng)于醫(yī)院綜合住院大(dà)樓項目建設。

(三)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況。

2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出年(nián)初預算(suàn)為(wèi)3490.14萬元,♦支出決算(suàn)為(wèi)1378.13萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)39.49%。其中:

衛生(shēng)健康支出,年(nián)初預算(suàn)為(wèi)3490.14萬元,支出決算(suàn)為(wèi)1378.13萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)39.49%。主要(yào)原因:醫(yī)院救治↑能(néng)力提升工(gōng)程項目預算(suàn)由2200萬元調減為(wèi)100萬元。

六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出254.59萬元,其中:

人(rén)員(yuán)經費(fèi)254.59萬元,主要(yào)包括:基本工(gōng)資。

公用(yòng)經費(fèi)0萬元

七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

2022年(nián)度政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款年(nián)初結轉和(hé)結餘3319.17萬元,本年(nián)收入0萬元,本年(nián)支出1157.04萬元,年(ni→án)末結轉和(hé)結餘2162.13萬元。具體(tǐ)支出情況為(wèi):

抗疫特别安排的(de)支出:支出決算(suàn)為(wèi)1157.04萬元,主要(yào)用(yòng)于醫(yī)院感染樓項目建設。

八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

2022年(nián)度國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款本年(nián)支出0萬元。

九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

(一(yī))“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)。

2022年(nián)度“三公”經費(fèi)财政撥款支出預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬&元。

(二)“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元。

2.公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0≈ 萬元。

3.公務接待費(fèi)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi) 0萬元。

十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)

本單位無機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出

十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)

本部門(mén) 2022年(nián)度政府采購(gòu)支出總額 2509.13萬元,其中:政府采購(gòu)貨物(wù)支出 2113.38∏ 萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程支出 395.04萬元、政府采購(gòu)服務支出 0.7萬元。授予中✔小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額1425.41萬元,占政府采購(gòu)支出總額的(de)57%,其中:授予小(xiǎo)微(wēi)企業(yè)合同金(jīn)額14≤25.41萬元,占授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額的(de)100%;貨物(wù)采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占貨物(wù)支出金(jī♠n)額的(de)70%,工(gōng)程采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占工(gōng)程支出金(jīn)額的(de)89%,服務采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占服務支出金(jīn)額的(de)100%。

十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)

截至2022年(nián) 12月(yuè)31日(rì),部門(mén)共有(yǒu)車(chē)輛(liàng)4 輛(liàng),其中,特種專業(yè)技(jì)術(shù)用(yòng)↕車(chē) 3輛(liàng)、其他(tā)用(yòng)車(chē) 1 輛(liàng),其他(tā)用(yòng)→車(chē)主要(yào)是(shì)别克小(xiǎo)型客車(chē),主要(yào)用(yòng)于單位職工(gōng)公務出行(xíng)。單位價值 100♣萬元以上(shàng)設備(不(bù)含車(chē)輛(liàng))16台。

十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)

(一(yī))預算(suàn)績效管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)開(kāi)展情況

根據預算(suàn)績效管理(lǐ)要(yào)求,本單位組織對(duì)2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)項目支出全面開(kāi)展績效自(zì)評,共涉及項目3個(gè),資金(jīn)53©5萬元,占一(yī)般公共預算(suàn)項目支出總額的(de)47.62%。從(cóng)評價情況來(lái)看(kàn),各項目根據年(nián)初設定的(de)績♣效目标,均較好(hǎo)的(de)完成了(le)各項工(gōng)作(zuò)任務。      ™           &←nbsp;           &✔nbsp;               ↑            &nbs♣p;            & nbsp;              &nb↓sp;        &n₽bsp;         &n₩bsp;               &×nbsp;            &nφbsp;

(二)部門(mén)決算(suàn)中項目績效自(zì)評結果

醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)β100萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)100萬元,完成預算(suàn)100%。發現(xiàn)問(wèn)Ω題:項目暫未按照(zhào)計(jì)劃完工(gōng)交付使用(yòng)。下(xià)一(yī)©步改進措施:加快(kuài)項目進度,項目在規劃批複後,及時(shí)協調進度,排時(shí)間(jiān)日(rì)程,争取早日(rì)完工(gōng)。

醫(yī)療設備和(hé)付息項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)215萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)215萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産∞出和(hé)效益:一(yī)是(shì)完成設備采購(gòu)2台,設備采購(gòu)程序合規,質量合格。債券利息支付率100%,債券資金(jīσn)專款專用(yòng)。發現(xiàn)問(wèn)題:2022年(nián)2月(yuè)債券利息晚付一(yī)個(gè)月(yuè)。下(xià)一(yī)步改進措施♦:及時(shí)支付專項債券利息。

應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為§(wèi)220萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)220萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和​(hé)效益:機(jī)場(chǎng)急救站(zhàn)正常運轉,機(jī)場(chǎng)患者均能(né₹ng)夠得(de)到(dào)救治,嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)項目經費(fèi),襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象有(yǒu)所提升。

(三)績效評價結果應用(yòng)情況

目前我院開(kāi)展财政績效項目評價還(hái)處于探索起步階段,制(zhì)度建設、過程管理(lǐ)、考評監督機(jī)制<(zhì)都(dōu)還(hái)有(yǒu)待進一(yī)步完善提高(gāo)。我院将落實績效評價結果運用(yòng ),認真開(kāi)展自(zì)評和(hé)考評工(gōng)作(zuò),結合專家(jiā)組意見(jiàn),不(bù)斷提高(gāo→)财政資金(jīn)使用(yòng)效率,發揮财政資金(jīn)額度最大(dà)效益。

十四、2022年(nián)度分(fēn)配上(shàng)級轉移支付資金(jīn)安排情況說(shuō)明(míng)

2022年(nián)度本院上(shàng)級專項轉移支付撥款共3萬元,為(wèi)中醫(yī)藥護理(lǐ)骨幹人(rén)才培訓經費(fèi),項目執行(xíng)數(↑shù)為(wèi)3萬元,執行(xíng)率100%。 

 

 

第四部分(fēn)  其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況

    

 

第五部分(fēn)  名詞解釋

(一(yī))一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入:省級财政一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。

(二)政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入:省級财政政府性基金(jīn)預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。

(三)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政國(guó)有(yǒu)資本經營預算(σsuàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。

(四)上(shàng)級補助收入:指從(cóng)事(shì)業(yè)單位主管部門(mén)和(hé)上(shàng)級單位取得(de)的(εde)非财政補助收入。

(五)事(shì)業(yè)收入:指事(shì)業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得(de)的(de)收入。

(六)經營收入:指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外(wài)開(kā↕i)展非獨立核算(suàn)經營活動取得(de)的(de)收入。

(七)其他(tā)收入:指單位取得(de)的(de)除上(shàng)述“一(yī)般公£共預算(suàn)财政撥款收入”、“政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入”、φ“國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入”、“上(shàng)級補助收$入”、“事(shì)業(yè)收入”、“經營收入”等收入"以外(wài)的(de)各項收入。

(八)使用(yòng)非财政撥款結餘:指事(shì)業(yè)單位使用(yòng)以前年(nián)度積累的(de)非财政撥款結餘彌補當年(nián)收支差額的(de)金(j☆īn)額。

(九)年(nián)初結轉和(hé)結餘:單位以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)仍按原規定用(yòng)途繼續使用(yòng)的(de)資金(jīn),或項目已完成等産生(shēng)的(de)結餘資金(jīn)

(十)本部門(mén)使用(yòng)的(de)支出功能(néng)分(fēn)類科(kē)目

衛生(shēng)健康支出綜合醫(yī)院 反映衛生(shēng)健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的(de)城(chéng)市(shì)綜合性醫(yī)院、獨立門(m×én)診、教學醫(yī)院、療養院和(hé)縣醫(yī)院的(de)支出。

(十一(yī))結餘分(fēn)配:指事(shì)業(yè)單位按照(zhào)會(huì)計(jì)制(zhì)度規定繳納 的(de)企業(yè)所得(de)稅、提取的(de)專用(yòng)結餘以及轉入非财政撥款結餘的(de)金(jīn)額等。

(十二)年(nián)末結轉和(hé)結餘:指單位按有(yǒu)關規定結轉到(dào)下(xià)年(nián)或以後年(nián)度繼續使用(yòng)的(de)資金(jīn),或項目已完成等産生♥(shēng)的(de)結餘資金(jīn)。

(十三)基本支出:指為(wèi)保障機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而發生(shēng)的(de)人(rén)員(yuán)支出和(hé)公用(yòng)支出

(十四)項目支出:指在基本支出之外(wài)為(wèi)完成特定行(xíng)政任務或事(shì)業(yè)發展目标所發生(shēng)的(de)支出。

(十五)經營支出:指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動發生(shēng)的(de)支出。

(十六)“三公”經費(fèi):納入省級财政預決算(suàn)管理(lǐ)的(de)“三公”經費(fèi),是(shì)指省直部​門(mén)用(yòng)财政撥款安排的(de)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務用(yòng)車(chē)☆購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)和(hé)公務接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費★(fèi)反映單位公務出國(guó)(境)的(de)國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外(wài)城"(chéng)市(shì)間(jiān)交通(tōng)費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出♠;公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)反映單位公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛(liàn$g)購(gòu)置稅、牌照(zhào)費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路(lù)費(fèi)、保©險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用(yòng)等支出;公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的(de)各類公務接待(含外(wài )賓接待)費(fèi)用(yòng)。

 

 

 

 

 

 

 

第六部分(fēn)  附件(jiàn)

附件(jiàn)1:2022年(nián)度醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院            &n±bsp;       填報(bào)日(rì)期:2023年(nián)3月(yuè)23日(rì)

項目名稱

醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程 

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛健委

項目實施單位

廊坊東大中西醫結合醫院 

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目R 2、政府專項□ 3、政府性基金(jīn)項目□ 4、其他(tā)□

項目屬性

1、持續性項目£   2、新增性項目R

項目類型

1、常年(nián)性項目   2、延續性項目R      3、一(yī)次性項目

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)B)

執行(xíng)率B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

100

100

100%

20

年(nián)度績效目标1

80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A

實際完成值(B

得(de)分(fēn)

産出指标

質量指标

竣工(gōng)驗收合格率

100%

100%

10

質量指标

項目設計(jì)變更率

≤5%

≤5

10

成本指标

超概算(suàn)項目比例

≤10%

≤10

10

時(shí)效指标

項目按計(jì)劃完工(gōng)率

100%

100%

10

效益指标

社會(huì)效益指标

建築工(gōng)程綜合利用(yòng)率

≥90

≥90%

13

社會(huì)效益指标

設施正常運轉率

≥90

≥90%

13

滿意度指标

滿意度指标

使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度

≥90

≥90

12

總分(fēn)

98

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

1.救治能(néng)力提升工(gōng)程2022年(nián)可(kě)行(xíng)性研究報(bào)告時(shí)投資估算(suàγn)調整耽誤3個(gè)月(yuè)時(shí)間(jiān);

2.綜合住院大(dà)樓竣工(gōng)延期,舊(jiù)住院樓搬遷時(shí)間(jiān)延遲,舊(jiù)樓房(fáng)屋安全鑒定隻完成部分(fēn)外(w ài)圍鑒定。

3.裝配式建築比例耽誤3個(gè)月(yuè)時(shí)間(jiān)。

 

改進措施及

結果應用(yòng)方案

加快(kuài)項目進度,項目在規劃批複後,及時(shí)協調進度,排時(shí)間(jiān)日(rì)程,争取早​日(rì)完工(gōng)。

 

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(♣wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)π額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且₹效果較差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

 

 

附件(jiàn)2:2022年(nián)度醫(yī)療設備和(hé)付息項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院填報(bào)               ✔;      日(rì)期:2023年(nián)3月(yuè)23日(rì)

項目名稱

醫(yī)療設備和(hé)付息項目 

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛健委

項目實施單位

廊坊東大中西醫結合醫院 

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目R 2、政府專項□ 3、政府性基金(jīn)項目□ 4、其他(tā)□

項目屬性

1、持續性項目R   2、新增性項目

項目類型

1、常年(nián)性項目R   2、延續性項目      3、一(yī)次性項目

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)B)

執行(xíng)率B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

215

215

100%

20

年(nián)度績效目标1

40分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A

實際完成值(B

得(de)分(fēn)

産出指标

數(shù)量指标

購(gòu)置設備數(shù)量

≥2台

2台

5

質量指标

設備采購(gòu)程序合規率

100%

100%

5

質量指标

設備故障率

≤95%

≤95%

5

質量指标

設備質量合格率

100%

100%

5

成本指标

預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率

100%

100%

5

效益指标

可(kě)持續影(yǐng)響指标

設備利用(yòng)率

≥95

100%

5

可(kě)持續影(yǐng)響指标

設備使用(yòng)年(nián)限

≥8年(nián)

≥8年(nián)

5

滿意度指标

滿意度指标

使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度

≥90%

≥90%

4

年(nián)度績效目标240分(fēn))

産出指标

數(shù)量指标

債券利息支付率

100%

100%

10

質量指标

債券資金(jīn)專款專用(yòng)

用(yòng)于支付利息

100-80%(含80%)

10

時(shí)效指标

債券利息按要(yào)求還(hái)款

按時(shí)完成

100-80%(含80%)

9

成本指标

預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率

100%

100%

10

總分(fēn)

98

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

2022年(nián)2月(yuè)債券利息晚付一(yī)個(gè)月(yuè)。

改進措施及

結果應用(yòng)方案

2022年(nián)3月(yuè)已按要(yào)求時(shí)間(jiān)節點完成支付。

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包↓括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)™實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)→。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de↓)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)γ别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

 

 

附件(jiàn)3:2022年(nián)度應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院         &nbs↔p;           ∞; 填報(bào)日(rì)期:2022年(nián)3月(yuè)16日(rì)

項目名稱

應急醫(yī)療救護專項經費(fèi) 

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛健委

項目實施單位

廊坊東大中西醫結合醫院 

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目R 2、政府專項□ 3、政府性基金(jīn)項目□ 4、其他(tā)□

項目屬性

1、持續性項目R   2、新增性項目

項目類型

1、常年(nián)性項目R   2、延續性項目      3、一(yī)次性項目

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)B)

執行(xíng)率B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

220

220

100%

20

年(nián)度績效目标1

80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A

實際完成值(B

得(de)分(fēn)

産出指标

數(shù)量指标

急救站(zhàn)工(gōng)作(zuò)人(rén)員(yuán)

≥22人(rén)

22人(rén)

10

質量指标

患者救治率

100%

100%

10

質量指标

急救站(zhàn)正常運轉率

100%

100%

10

成本指标

預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率

≤100

≤100

10

效益指标

效益指标

襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象

提升

100-80(含80%)

19

滿意度指标

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度

≥90

97.6%

19

總分(fēn)

98

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

 

襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象指标有(yǒu)所提升,服務對(duì)象滿意度也(yě)有(yǒu)提升,×但(dàn)未達到(dào)100%。還(hái)有(yǒu)提升空(kōng)間(jiān)。

改進措施及

結果應用(yòng)方案

進一(yī)步提高(gāo)機(jī)場(chǎng)應急綜合服務保障能(néng)力,展示我市(shì')良好(hǎo)的(de)對(duì)外(wài)形象。

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(ni®án)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù≥)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jìδ)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn )别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xí$ng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标 。

 

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