廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)
目 錄
第一(yī)部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院概況
一(yī)、單位主要(yào)職責
二、機(jī)構設置情況
第二部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)表
一(yī)、收入支出決算(suàn)總表
二、收入決算(suàn)表
三、支出決算(suàn)表
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表
第三部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)
十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)
十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)
十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)
十四、專項支出、轉移支付支出情況說(shuō)明(míng)
第四部分(fēn) 其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況
第五部分(fēn) 名詞解釋
第六部分(fēn) 附件(jiàn)
第一(yī)部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院概況
一(yī)、 單位主要(yào)職責
廊坊東大中西醫結合醫院是(shì)市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)管理(lǐ)✘的(de)公益二類事(shì)業(yè)單位,為(wèi)正縣級。主要(yào)職責是(shì):
(一(yī))貫徹落實新時(shí)期我國(guó)衛生(shēng)與健康工(gōng)作(zuò)方針,堅持公益性,強化(huà)以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主的(de)辦↔院模式和(hé)服務功能(néng),注重在疾病治療、預防和(hé)康複中發揮中醫(yī)藥特色優勢,保障人(rén)民(mín)群衆健康,推動★醫(yī)院各方面工(gōng)作(zuò)健康發展。
(二)為(wèi)人(rén)民(mín)群衆提供以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主醫(yī)療保健、疾病預防、健康救育、健康科(kē)普等醫(yī)療和(h€é)一(yī)定的(de)公共衛生(shēng)服務。
(三)遵循中醫(yī)藥人(rén)才成長(cháng)規律,承擔院校(xiào)醫(yī)學教育、畢業(yè)後醫(yī)學教育(含住院醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓、專科(kēα)醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓)和(hé)繼續醫(yī)學教育,積極開(kāi)展中醫(yī)藥師(shī)承教育,不(bù)斷提升醫(yī)學人(rén)才能₹(néng)力素質和(hé)工(gōng)作(zuò)水(shuǐ)平。
(四)開(kāi)展臨床醫(yī)學和(hé)基礎醫(yī)學研究,推動醫(yī)學科(kē)技(jì)成果轉化(huà)。
(五)按照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāi♥)展對(duì)外(wài)技(jì)術(shù)交流和(hé)國(guó)際合作(zuò)。
(六)接照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāi)展涉外(wài)醫(yī)療服務,承擔♦重大(dà)活動醫(yī)療保障任務,承擔突發公共事(shì)件(jiàn)的(de)醫(yī)療衛生(shēng)救助。
(七)根據規劃和(hé)需求,經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準,可(kě)與社會(huì)力量合作(zuò)舉辦新的(de)非營利性醫(yī)療機(jī)構或在人€(rén)才、管理(lǐ)、服務、技(jì)術(shù)、品牌等方面建立協議(yì)合作(zuò)關系。£
(八)經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準,與相(xiàng)關醫(yī)療機(jī)構組成醫(yī)聯體(tǐ₽)或醫(yī)共體(tǐ),推動形成基層首診、雙向轉診、急慢(màn)分(fēn)治、上(shàng)下(xià)聯動的(de)分(fēn)₩級診療模式。
(九)開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下(xià)鄉(xiāng)等健康扶貧和(hé)志(zhì)願者服務工(gōng)作(zδuò)。
(十)承擔上(shàng)級黨委和(hé)政府交辦的(de)其他(tā)事(shì)項。
二、 機(jī)構設置情況
根據襄機(jī)編【2017】58号、襄機(jī)編【2018】29号文(wén)件(jiàn)等批複,市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院內(nèi)設職能(néng§)科(kē)室16個(gè),分(fēn)别是(shì):黨政辦公室、組織人(rén)事(shì)部、計(jì)劃财務部、醫(yī)療管理(lǐ)中心、醫(yī)務部(含科(kē)教辦、質控辦、病案>室)、護理(lǐ)部、門(mén)診部、感染管理(lǐ)辦公室、醫(yī)療保險辦公室、宣傳策劃部、紀檢(監察)審計(jì)部、保衛部、總務部、設備信息部、公共衛生®(shēng)部(健康管理(lǐ)辦)、規劃發展部(健康聯合體(tǐ)辦公室)。工(gōng)會(huì)、共青團、婦女(nǚ)工(gōng)作(zuò)等群團>組織按有(yǒu)關《章(zhāng)程》設置。
根據《國(guó)家(jiā)中醫(yī)藥管理(lǐ)局關于規範中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院與臨床科(kē✔)室名稱的(de)通(tōng)知(zhī)》(國(guó)中醫(yī)藥發〔2008〕12号)精神,結合《三級中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院評審标準(2017年(nián)版)》科(kē)室建設要(yào)求,目前業(yè)務科(kē)室共計(jì)48個(gè),分(fēn)别是(shì):心血管科(kē)/心內(nèi)科(kē)、肺病科(kē)/呼吸內(nèi)科(kē)、腦(nǎo)病科(kē)/神經'內(nèi)科(kē)、脾胃病科(kē)/消化(huà)內(nèi)科(kē)、腎病科(kē)、內(nèi)分(fēn)泌科(kē)、神志(zhì)病科(©kē)/心理(lǐ)科(kē)、康複科(kē)、針灸科(kē)、推拿(ná)科(kē)、老(lǎo)年(nián)病醫(yī)學科☆(kē)、感染科(kē)、普外(wài)科(kē)、肛腸科(kē)、泌尿外(wài)科(kē)、神經外(wài)科(kē)、₽心胸外(wài)科(kē)、骨傷科(kē)/骨科(kē)、麻醉科(kē)/手術(shù)室、婦科(kē)、産科(kē)、兒(ér)科(kē)、急診醫(yī)學科(kē)、重症醫(yī)學科(kē)₩、口腔科(kē)/颌面外(wài)科(kē)、眼科(kē)、耳鼻咽喉科(kē)、醫(yī)療美(měi)容科≈(kē)、皮膚科(kē)、治未病科(kē)、腫瘤科(kē)、疼痛科(kē)、健康管理(lǐ)中心(體(tǐ≤)檢科(kē))、兒(ér)童康複科(kē)、兒(ér)童保健科(kē)、藥學部、醫(yī)學檢驗科(kē)、輸血科(kē)、病理(lǐ)科(kē)、放(fàng)射影(yǐn∑g)像科(kē)、超聲影(yǐng)像科(kē)、消毒供應中心、營養科(kē)、劉集機(jī)場(chǎng)醫(yī)療急救站(&zhàn)、高(gāo)新區(qū)東(dōng)風(fēng)社區(qū)衛生(shēng)服務中心、高(gāo)新區(qū)深圳工(gōng)業(yè)園社區(qū)衛生(shēng)服務中心、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院汽車(chē)園辦分(fēn)院(高(gāo)新區×(qū)米莊衛生(shēng)院)、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院高(gāo)新園辦分(fēn)院(高(gāo)新區(qū)團山(shān)衛生(shēng)院)。
臨時(shí)部門(mén)4個(gè):創建三級甲等中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院辦公室、醫(yī)院物(wù)價管理(lǐ)辦公室、應急管理(lǐ)辦公室、醫(y≠ī)院基本建設項目管理(lǐ)辦公室。
第二部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)表
一(yī)、 收入支出決算(suàn)總表
收入支出決算(suàn)總表 &nbs♣p; &nbπsp; &nb sp; &nb≥sp; &nb sp; 公開(kāi)01表 &nb sp;  ε; &nπbsp; &n>bsp;  Ω;  ♦; 金(jīn)額單位:萬元 |
|||||
部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院 |
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行(xíng)次 |
金(jīn)額 |
項目 |
行(xíng)次 |
金(jīn)額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入 |
1 |
603.47 |
一(yī)、一(yī)般公共服務支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外(wài)交支出 |
33 |
0.00 |
三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
四、上(shàng)級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事(shì)業(yè)收入 |
5 |
11,445.24 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
七、附屬單位上(shàng)繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他(tā)收入 |
8 |
2,638.40 |
八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛生(shēng)健康支出 |
40 |
17,718.34 |
|
10 |
|
十、節能(néng)環保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通(tōng)運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金(jīn)融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房(fáng)保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物(wù)資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他(tā)支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務還(hái)本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出 |
57 |
1,157.05 |
本年(nián)收入合計(jì) |
27 |
14,687.11 |
本年(nián)支出合計(jì) |
58 |
18,875.39 |
使用(yòng)非财政撥款結餘 |
28 |
0.00 |
結餘分(fēn)配 |
59 |
0.00 |
年(nián)初結轉和(hé)結餘 |
29 |
18,369.57 |
年(nián)末結轉和(hé)結餘 |
60 |
14,181.29 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計(jì) |
31 |
33,056.67 |
總計(jì) |
62 |
33,056.67 |
注:1.本表反映部門(mén)本年(nián)度的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。 |
|||||
2.本套報(bào)表金(jīn)額單位轉換時(shí)可(kě)能(néng)存在尾數(shù)誤差。 |
二、 收入決算(suàn)表
收入決算(suàn)表 &nb∑sp; &nbs≠p; &'nbsp; &nb₹sp; 公開(kāi)02表 &↔nbsp; &nb>sp; &nbs×p; &nδbsp; σ © 金(jīn)額單位:萬元 |
|||||||||
部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院 |
|
|
|
|
|
|
|||
項目 |
本年(nián)收入合計(jì) |
财政撥款收入 |
上(shàng)級補助收入 |
事(shì)業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上(shàng)繳收入 |
其他(tā)收入 |
||
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
14,687.11 |
603.47 |
0.00 |
11,445.24 |
0.00 |
0.00 |
2,638.40 |
||
210 |
衛生(shēng)健康支出 |
14,687.11 |
603.47 |
0.00 |
11,445.24 |
0.00 |
0.00 |
2,638.40 |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
14,687.11 |
603.47 |
0.00 |
11,445.24 |
0.00 |
0.00 |
2,638.40 |
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
14,687.11 |
603.47 |
0.00 |
11,445.24 |
0.00 |
0.00 |
2,638.40 |
|
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度取得(de)的(de)各項收入情況。 |
三、 支出決算(suàn)表
支出決算(suàn)表  ∏; &™nbsp; &εnbsp;  £; &n♥bsp; &n♦bsp; 公開(kāi)03表 ± &n✔bsp; &nbs®p; &nb₹sp; &n$bsp; &nbs£p;金(jīn)額單位:萬元 |
|||||||
部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院 |
|
|
|
|
|
|
|
項目 |
本年(nián)支出合計(jì) |
基本支出 |
項目支出 |
上(shàng)繳上(shàng)級支出 |
經營支出 |
對(duì)附屬單位補助支出 |
|
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
18,875.39 |
13,014.67 |
5,860.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生(shēng)健康支出 |
17,718.34 |
13,014.67 |
4,703.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立醫(yī)院 |
17,718.34 |
13,014.67 |
4,703.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
17,718.34 |
13,014.67 |
4,703.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出 |
1,157.05 |
0.00 |
1,157.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23401 |
基礎設施建設 |
1,157.05 |
0.00 |
1,157.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340199 |
其他(tā)基礎設施建設 |
1,157.05 |
0.00 |
1,157.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度各項支出情況。 |
四、 财政撥款收入支出決算(suàn)總表
财政撥款收入支出決算(suàn)總表 &nb©sp; &n♦bsp;  ★;  ∑; 公開(kāi)04表  ∑; &nbs™p;  ✔; &n™bsp; &nΩbsp;   金(jīn)額單位:萬元 |
|||||||||||||
部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院 |
|
|
|
|
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||
項目 |
行(xíng)次 |
金(jīn)額 |
項目 |
行(xíng)次 |
合計(jì) |
一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款 |
政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款 |
國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款 |
|
||||
|
|||||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||
一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款 |
1 |
603.47 |
一(yī)、一(yī)般公共服務支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外(wài)交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
6 |
|
六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
7 |
|
七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
9 |
|
九、衛生(shēng)健康支出 |
41 |
1,378.13 |
1,378.13 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
10 |
|
十、節能(néng)環保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
11 |
|
十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
13 |
|
十三、交通(tōng)運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
14 |
|
十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
16 |
|
十六、金(jīn)融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
18 |
|
十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
19 |
|
十九、住房(fáng)保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20 |
|
二十、糧油物(wù)資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21 |
|
二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
23 |
|
二十三、其他(tā)支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
24 |
|
二十四、債務還(hái)本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出 |
58 |
1,157.05 |
0.00 |
1,157.05 |
0.00 |
|
||||
本年(nián)收入合計(jì) |
27 |
603.47 |
本年(nián)支出合計(jì) |
59 |
2,535.18 |
1,378.13 |
1,157.05 |
0.00 |
|
||||
年(nián)初财政撥款結轉和(hé)結餘 |
28 |
8,505.48 |
年(nián)末财政撥款結轉和(hé)結餘 |
60 |
6,573.77 |
4,411.64 |
2,162.13 |
0.00 |
|
||||
一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款 |
29 |
5,186.31 |
|
61 |
|
|
|
|
|
||||
政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款 |
30 |
3,319.17 |
|
62 |
|
|
|
|
|
||||
國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
||||
總計(jì) |
32 |
9,108.95 |
總計(jì) |
64 |
9,108.95 |
5,789.78 |
3,319.17 |
0.00 |
|
||||
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款、政府性基金(jīn)預算(suαàn)财政撥款和(hé)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。 |
|
五、 一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
||||
部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院 |
|
金(jīn)額單位:萬元 |
||||||||
項目 |
本年(nián)支出 |
|||||||||
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
小(xiǎo)計(jì) |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
合計(jì) |
1,378.13 |
254.59 |
1,123.54 |
|||||||
210 |
衛生(shēng)健康支出 |
1,378.13 |
254.59 |
1,123.54 |
||||||
21002 |
公立醫(yī)院 |
1,378.13 |
254.59 |
1,123.54 |
||||||
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
1,378.13 |
254.59 |
1,123.54 |
||||||
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出情況。 |
六、 一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表
一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表 &n≤bsp; &nb∏sp; &nbs§p;  ↔; &n±bsp; &nb→sp; 公開(kāi)06表 &n₩bsp; &₹nbsp; &nbΩsp;  ™; &§nbsp; 金(jīn)額單位:萬元 |
|||||||||||||
部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院 |
|
|
|
|
|||||||||
人(rén)員(yuán)經費(fèi) |
公用(yòng)經費(fèi) |
|
|||||||||||
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
決算(suàn)數(shù) |
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
決算(suàn)數(shù) |
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
決算(suàn)數(shù) |
|
||||
|
|||||||||||||
301 |
工(gōng)資福利支出 |
254.59 |
302 |
商品和(hé)服務支出 |
0.00 |
307 |
債務利息及費(fèi)用(yòng)支出 |
0.00 |
|
||||
30101 |
基本工(gōng)資 |
254.59 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
||||
30102 |
津貼補貼 |
0.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國(guó)外(wài)債務付息 |
0.00 |
|
||||
30103 |
獎金(jīn) |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
||||
30106 |
夥食補助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房(fáng)屋建築物(wù)購(gòu)建 |
0.00 |
|
||||
30107 |
績效工(gōng)資 |
0.00 |
30205 |
水(shuǐ)費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設備購(gòu)置 |
0.00 |
|
||||
30108 |
機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老(lǎo)保險繳費(fèi) |
0.00 |
30206 |
電(diàn)費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用(yòng)設備購(gòu)置 |
0.00 |
|
||||
30109 |
職業(yè)年(nián)金(jīn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電(diàn)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
||||
30110 |
職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大(dà)型修繕 |
0.00 |
|
||||
30111 |
公務員(yuán)醫(yī)療補助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件(jiàn)購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
||||
30112 |
其他(tā)社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物(wù)資儲備 |
0.00 |
|
||||
30113 |
住房(fáng)公積金(jīn) |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用(yòng) |
0.00 |
31009 |
土(tǔ)地(dì)補償 |
0.00 |
|
||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護)費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
||||
30199 |
其他(tā)工(gōng)資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地(dì)上(shàng)附著(zhe)物(wù)和(hé)青苗補償 |
0.00 |
|
||||
303 |
對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議(yì)費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
||||
30301 |
離(lí)休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|
||||
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務接待費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他(tā)交通(tōng)工(gōng)具購(gòu)置 |
0.00 |
|
||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用(yòng)材料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文(wén)物(wù)和(hé)陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
||||
30304 |
撫恤金(jīn) |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資産購(gòu)置 |
0.00 |
|
||||
30305 |
生(shēng)活補助 |
0.00 |
30225 |
專用(yòng)燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他(tā)資本性支出 |
0.00 |
|
||||
30306 |
救濟費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他(tā)支出 |
0.00 |
|
||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費(fèi) |
0.00 |
39907 |
國(guó)家(jiā)賠償費(fèi)用(yòng)支出 |
0.00 |
|
||||
30308 |
助學金(jīn) |
0.00 |
30228 |
工(gōng)會(huì)經費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對(duì)民(mín)間(jiān)非營利組織和(hé)群衆性自(zì)治組織補貼 |
0.00 |
|
||||
30309 |
獎勵金(jīn) |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39909 |
經常性贈與 |
0.00 |
|
||||
30310 |
個(gè)人(rén)農(nóng)業(yè)生(shēng)産補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi) |
0.00 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
||||
30311 |
代繳社會(huì)保險費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他(tā)交通(tōng)費(fèi)用(yòng) |
0.00 |
39999 |
其他(tā)支出 |
0.00 |
|
||||
30399 |
其他(tā)對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助 |
0.00 |
30240 |
稅金(jīn)及附加費(fèi)用(yòng) |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他(tā)商品和(hé)服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
人(rén)員(yuán)經費(fèi)合計(jì) |
254.59 |
公用(yòng)經費(fèi)合計(jì) |
0.00 |
|
|||||||||
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出明(míng)細情況。 |
|
七、 政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表
政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表 &nbs£p; &n→bsp; &₹nbsp; ♦ &nαbsp; &n≤bsp; § &nβbsp; 公開(kāi)07表 ∏  ★; &nbs₽p;   π  σ; 金(jīn)額單位:萬元 |
||||||||||
部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院 |
|
|
|
|
|
|
||||
項目 |
年(nián)初結轉和(hé)結餘 |
本年(nián)收入 |
本年(nián)支出 |
年(nián)末結轉和(hé)結餘 |
||||||
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
小(xiǎo)計(jì) |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合計(jì) |
3,319.17 |
0.00 |
1,157.05 |
0.00 |
1,157.05 |
2,162.13 |
||||
234 |
抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出 |
3,319.17 |
0.00 |
1,157.05 |
0.00 |
1,157.05 |
2,162.13 |
|||
23401 |
基礎設施建設 |
3,319.17 |
0.00 |
1,157.05 |
0.00 |
1,157.05 |
2,162.13 |
|||
2340199 |
其他(tā)基礎設施建設 |
3,319.17 |
0.00 |
1,157.05 |
0.00 |
1,157.05 |
2,162.13 |
|||
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入、支出及結轉和(hé)結餘情況。 |
八、 國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)08表 |
||
部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院 |
|
|
金(jīn)額單位:萬元 |
|||||
項目 |
本年(nián)支出 |
|||||||
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項目支出 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出情&況。
|
九、 财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表
财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表 &nb×sp; &σnbsp; &nbs p;  ¥; &<nbsp;公開(kāi)09表  "; &∏nbsp; &nbs®p; &n≠bsp; ∏ &n<bsp; 金(jīn)額單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
部門(mén):廊坊東大中西醫結合醫院 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
預算(suàn)數(shù) |
決算(suàn)數(shù) |
|
|||||||||||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi) |
公務接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi) |
公務接待費(fèi) |
|
|||||||||||||
小(xiǎo)計(jì) |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi) |
小(xiǎo)計(jì) |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi) |
|
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度财政撥款“三公”經費(fèi)支出預決算(suàn)情況。其中,預算(suàn)數(shù)為(wèi)“三公”經費(fèi)全年 (nián)預算(suàn)數(shù),反映按規定程序調整後的(de)預算(suàn)數(shù);決算(suàn)數(shù£)是(shì)包括當年(nián)财政撥款和(hé)以前年(nián)度結轉資金(jīn)安排的(de)實際支出。 |
|
第三部分(fēn)廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)度單位決算(suàn)說(shuō)明(míng)
一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
2022年(nián)度收、支總計(jì)均為(wèi)33056.67萬元。與2021年(nián)度相(xiàng)比,收、支總計(jì)各增加3135.05萬元,≤增長(cháng)10.48%。與上(shàng)年(nián)度相(xiàng)比,增加的(de)主要(yào)原因:2022年(nián)度醫(yī)院∏根據政策貼息貸款購(gòu)買設備1141萬元,而2021年(nián)度無此項收支。
圖1:收、支決算(suàn)總計(jì)變動情況
二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2022年(nián)度本年(nián)收入合計(jì)14687.11萬元,與2022年(nián)度相(xiàng)比,β收入合計(jì)增加984.9萬元,增長(cháng)7.19%。其中:财政撥款收入603.47萬元,占本年(nián)收入合計(jì)的(de)4.11%;事(shì§)業(yè)收入11445.24萬元,占本年(nián)收入合計(jì)的(de)77.93%;其他(tā)收入2638.4萬元,占本年(nián)收入合計(jì)的(de)17.96%。
圖2:收入決算(suàn)結構
三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2022年(nián)度本年(nián)支出合計(jì)18875.39萬元,與2022年(nián)度相(xiàng)比,支出合計(jì)增加2095.39萬元$,增長(cháng)12.49%。其中:基本支出13014.67萬元,占本年(nián)支出合計(jì)的(de)6$8.95%;項目支出5860.72萬元,占本年(nián)支出合計(jì)的(de)31.05%。
圖3:支出決算(suàn)結構
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
2022年(nián)度财政撥款收、支總計(jì)均為(wèi)9108.95萬元,與2022年(nián)度相(xiàng>)比,财政撥款收、支總計(jì)各減少(shǎo)5839.94萬元。下(xià)降39.06%。主要(yào)原因是(shì):因年×(nián)初結轉的(de)地(dì)方政府專項債券和(hé)抗疫國(guó)債資金(jīn)較2021年(nián)減少(shǎo)5713.92萬元。
2022年(nián)度财政撥款收入中,一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入5789.78萬元,比2021年(nián)度決算(suàn)數(sh<ù)減少(shǎo)4351.06萬元。減少(shǎo)主要(yào)原因是(shì)年(nián)初結轉•的(de)地(dì)方政府專項債券資金(jīn)減少(shǎo)4225.04萬元。政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入3319.17萬元,比2021年(nián)度決算(suàn£)數(shù)減少(shǎo)1488.88萬元。減少(shǎo)主要(yào)原因是(shì)年(nián)初結轉的(de)抗疫國π(guó)債資金(jīn)減少(shǎo)1488.88萬元。國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入0萬元,比2021年(nián)度決算(s↕uàn)數(shù)增加0萬元。
圖4:财政撥款收、支決算(suàn)總計(jì)變動情況
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
(一(yī))一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況。
2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出1378.13萬元,占本年(nián)支出合計(jì)的(de)7.3%。與2021年(nián)度相(xiàng)比♦,一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出減少(shǎo)1480.3萬元,下(xià)降51.79%。主要(yào)原因是(shì)2022年(nián)度政府專項債券支出較2021年(niá✘n)度減少(shǎo)1354.28萬元。
(二)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)結構情況。
2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出1378.13萬元,主要(yào)用(yòng)于以₩下(xià)方面:
衛生(shēng)健康支出1378.13萬元,占100%,主要(yào)是(shì)用(yòng)于醫(yī)院綜合住院大(dà)樓項目建設。
(三)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況。
2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出年(nián)初預算(suàn)為(wèi)3490.14萬元,♦支出決算(suàn)為(wèi)1378.13萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)39.49%。其中:
衛生(shēng)健康支出,年(nián)初預算(suàn)為(wèi)3490.14萬元,支出決算(suàn)為(wèi)1378.13萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)39.49%。主要(yào)原因:醫(yī)院救治↑能(néng)力提升工(gōng)程項目預算(suàn)由2200萬元調減為(wèi)100萬元。
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出254.59萬元,其中:
人(rén)員(yuán)經費(fèi)254.59萬元,主要(yào)包括:基本工(gōng)資。
公用(yòng)經費(fèi)0萬元
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2022年(nián)度政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款年(nián)初結轉和(hé)結餘3319.17萬元,本年(nián)收入0萬元,本年(nián)支出1157.04萬元,年(ni→án)末結轉和(hé)結餘2162.13萬元。具體(tǐ)支出情況為(wèi):
抗疫特别安排的(de)支出:支出決算(suàn)為(wèi)1157.04萬元,主要(yào)用(yòng)于醫(yī)院感染樓項目建設。
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2022年(nián)度國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款本年(nián)支出0萬元。
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
(一(yī))“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)。
2022年(nián)度“三公”經費(fèi)财政撥款支出預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬&元。
(二)“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元。
2.公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0≈ 萬元。
3.公務接待費(fèi)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi) 0萬元。
十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)
本單位無機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出。
十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)
本部門(mén) 2022年(nián)度政府采購(gòu)支出總額 2509.13萬元,其中:政府采購(gòu)貨物(wù)支出 2113.38∏ 萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程支出 395.04萬元、政府采購(gòu)服務支出 0.7萬元。授予中✔小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額1425.41萬元,占政府采購(gòu)支出總額的(de)57%,其中:授予小(xiǎo)微(wēi)企業(yè)合同金(jīn)額14≤25.41萬元,占授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額的(de)100%;貨物(wù)采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占貨物(wù)支出金(jī♠n)額的(de)70%,工(gōng)程采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占工(gōng)程支出金(jīn)額的(de)89%,服務采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占服務支出金(jīn)額的(de)100%。
十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)
截至2022年(nián) 12月(yuè)31日(rì),部門(mén)共有(yǒu)車(chē)輛(liàng)4 輛(liàng),其中,特種專業(yè)技(jì)術(shù)用(yòng)↕車(chē) 3輛(liàng)、其他(tā)用(yòng)車(chē) 1 輛(liàng),其他(tā)用(yòng)→車(chē)主要(yào)是(shì)别克小(xiǎo)型客車(chē),主要(yào)用(yòng)于單位職工(gōng)公務出行(xíng)。單位價值 100♣萬元以上(shàng)設備(不(bù)含車(chē)輛(liàng))16台。
十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)
(一(yī))預算(suàn)績效管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)開(kāi)展情況
根據預算(suàn)績效管理(lǐ)要(yào)求,本單位組織對(duì)2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)項目支出全面開(kāi)展績效自(zì)評,共涉及項目3個(gè),資金(jīn)53©5萬元,占一(yī)般公共預算(suàn)項目支出總額的(de)47.62%。從(cóng)評價情況來(lái)看(kàn),各項目根據年(nián)初設定的(de)績♣效目标,均較好(hǎo)的(de)完成了(le)各項工(gōng)作(zuò)任務。 ™ &←nbsp; &✔nbsp; ↑ &nbs♣p; & nbsp; &nb↓sp; &n₽bsp; &n₩bsp; &×nbsp; &nφbsp;
(二)部門(mén)決算(suàn)中項目績效自(zì)評結果
醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)β100萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)100萬元,完成預算(suàn)100%。發現(xiàn)問(wèn)Ω題:項目暫未按照(zhào)計(jì)劃完工(gōng)交付使用(yòng)。下(xià)一(yī)©步改進措施:加快(kuài)項目進度,項目在規劃批複後,及時(shí)協調進度,排時(shí)間(jiān)日(rì)程,争取早日(rì)完工(gōng)。
醫(yī)療設備和(hé)付息項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)215萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)215萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産∞出和(hé)效益:一(yī)是(shì)完成設備采購(gòu)2台,設備采購(gòu)程序合規,質量合格。債券利息支付率100%,債券資金(jīσn)專款專用(yòng)。發現(xiàn)問(wèn)題:2022年(nián)2月(yuè)債券利息晚付一(yī)個(gè)月(yuè)。下(xià)一(yī)步改進措施♦:及時(shí)支付專項債券利息。
應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為§(wèi)220萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)220萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:機(jī)場(chǎng)急救站(zhàn)正常運轉,機(jī)場(chǎng)患者均能(né₹ng)夠得(de)到(dào)救治,嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)項目經費(fèi),襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象有(yǒu)所提升。
(三)績效評價結果應用(yòng)情況
目前我院開(kāi)展财政績效項目評價還(hái)處于探索起步階段,制(zhì)度建設、過程管理(lǐ)、考評監督機(jī)制<(zhì)都(dōu)還(hái)有(yǒu)待進一(yī)步完善提高(gāo)。我院将落實績效評價結果運用(yòng ),認真開(kāi)展自(zì)評和(hé)考評工(gōng)作(zuò),結合專家(jiā)組意見(jiàn),不(bù)斷提高(gāo→)财政資金(jīn)使用(yòng)效率,發揮财政資金(jīn)額度最大(dà)效益。
十四、2022年(nián)度分(fēn)配上(shàng)級轉移支付資金(jīn)安排情況說(shuō)明(míng)
2022年(nián)度本院上(shàng)級專項轉移支付撥款共3萬元,為(wèi)中醫(yī)藥護理(lǐ)骨幹人(rén)才培訓經費(fèi),項目執行(xíng)數(↑shù)為(wèi)3萬元,執行(xíng)率100%。
第四部分(fēn) 其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況
無
第五部分(fēn) 名詞解釋
(一(yī))一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。
(二)政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政政府性基金(jīn)預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。
(三)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政國(guó)有(yǒu)資本經營預算(σsuàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。
(四)上(shàng)級補助收入:指從(cóng)事(shì)業(yè)單位主管部門(mén)和(hé)上(shàng)級單位取得(de)的(εde)非财政補助收入。
(五)事(shì)業(yè)收入:指事(shì)業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得(de)的(de)收入。
(六)經營收入:指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外(wài)開(kā↕i)展非獨立核算(suàn)經營活動取得(de)的(de)收入。
(七)其他(tā)收入:指單位取得(de)的(de)除上(shàng)述“一(yī)般公£共預算(suàn)财政撥款收入”、“政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入”、φ“國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入”、“上(shàng)級補助收$入”、“事(shì)業(yè)收入”、“經營收入”等收入"以外(wài)的(de)各項收入。
(八)使用(yòng)非财政撥款結餘:指事(shì)業(yè)單位使用(yòng)以前年(nián)度積累的(de)非财政撥款結餘彌補當年(nián)收支差額的(de)金(j☆īn)額。
(九)年(nián)初結轉和(hé)結餘:指單位以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)仍按原規定用(yòng)途繼續使用(yòng)的(de)資金(jīn),或項目已完成等産生(shēng)的(de)結餘資金(jīn)。
(十)本部門(mén)使用(yòng)的(de)支出功能(néng)分(fēn)類科(kē)目
衛生(shēng)健康支出:綜合醫(yī)院 反映衛生(shēng)健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的(de)城(chéng)市(shì)綜合性醫(yī)院、獨立門(m×én)診、教學醫(yī)院、療養院和(hé)縣醫(yī)院的(de)支出。
(十一(yī))結餘分(fēn)配:指事(shì)業(yè)單位按照(zhào)會(huì)計(jì)制(zhì)度規定繳納 的(de)企業(yè)所得(de)稅、提取的(de)專用(yòng)結餘以及轉入非财政撥款結餘的(de)金(jīn)額等。
(十二)年(nián)末結轉和(hé)結餘:指單位按有(yǒu)關規定結轉到(dào)下(xià)年(nián)或以後年(nián)度繼續使用(yòng)的(de)資金(jīn),或項目已完成等産生♥(shēng)的(de)結餘資金(jīn)。
(十三)基本支出:指為(wèi)保障機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而發生(shēng)的(de)人(rén)員(yuán)支出和(hé)公用(yòng)支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外(wài)為(wèi)完成特定行(xíng)政任務或事(shì)業(yè)發展目标所發生(shēng)的(de)支出。
(十五)經營支出:指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動發生(shēng)的(de)支出。
(十六)“三公”經費(fèi):納入省級财政預決算(suàn)管理(lǐ)的(de)“三公”經費(fèi),是(shì)指省直部門(mén)用(yòng)财政撥款安排的(de)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務用(yòng)車(chē)☆購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)和(hé)公務接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費★(fèi)反映單位公務出國(guó)(境)的(de)國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外(wài)城"(chéng)市(shì)間(jiān)交通(tōng)費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出♠;公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)反映單位公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛(liàn$g)購(gòu)置稅、牌照(zhào)費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路(lù)費(fèi)、保©險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用(yòng)等支出;公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的(de)各類公務接待(含外(wài )賓接待)費(fèi)用(yòng)。
第六部分(fēn) 附件(jiàn)
附件(jiàn)1:2022年(nián)度醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 &n±bsp; 填報(bào)日(rì)期:2023年(nián)3月(yuè)23日(rì)
項目名稱 |
醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程 |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛健委 |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
||||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目R 2、政府專項□ 3、政府性基金(jīn)項目□ 4、其他(tā)□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目£ 2、新增性項目R |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目□ 2、延續性項目R 3、一(yī)次性項目□ |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
||||
100 |
100 |
100% |
20 |
||||||
年(nián)度績效目标1 (80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
|||
産出指标 |
質量指标 |
竣工(gōng)驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
||||
質量指标 |
項目設計(jì)變更率 |
≤5% |
≤5 |
10 |
|||||
成本指标 |
超概算(suàn)項目比例 |
≤10% |
≤10 |
10 |
|||||
時(shí)效指标 |
項目按計(jì)劃完工(gōng)率 |
100% |
100% |
10 |
|||||
效益指标 |
社會(huì)效益指标 |
建築工(gōng)程綜合利用(yòng)率 |
≥90 |
≥90% |
13 |
||||
社會(huì)效益指标 |
設施正常運轉率 |
≥90 |
≥90% |
13 |
|||||
滿意度指标 |
滿意度指标 |
使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度 |
≥90 |
≥90 |
12 |
||||
總分(fēn) |
98 |
||||||||
偏差大(dà)或 目标未完成 原因分(fēn)析 |
1.救治能(néng)力提升工(gōng)程2022年(nián)可(kě)行(xíng)性研究報(bào)告時(shí)投資估算(suàγn)調整耽誤3個(gè)月(yuè)時(shí)間(jiān); 2.綜合住院大(dà)樓竣工(gōng)延期,舊(jiù)住院樓搬遷時(shí)間(jiān)延遲,舊(jiù)樓房(fáng)屋安全鑒定隻完成部分(fēn)外(w ài)圍鑒定。 3.裝配式建築比例耽誤3個(gè)月(yuè)時(shí)間(jiān)。
|
||||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
加快(kuài)項目進度,項目在規劃批複後,及時(shí)協調進度,排時(shí)間(jiān)日(rì)程,争取早日(rì)完工(gōng)。
|
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(♣wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)π額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且₹效果較差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。
附件(jiàn)2:2022年(nián)度醫(yī)療設備和(hé)付息項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院填報(bào)  ✔; 日(rì)期:2023年(nián)3月(yuè)23日(rì)
項目名稱 |
醫(yī)療設備和(hé)付息項目 |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛健委 |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
||||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目R 2、政府專項□ 3、政府性基金(jīn)項目□ 4、其他(tā)□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目R 2、新增性項目□ |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目R 2、延續性項目□ 3、一(yī)次性項目□ |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
||||
215 |
215 |
100% |
20 |
||||||
年(nián)度績效目标1 (40分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
|||
産出指标 |
數(shù)量指标 |
購(gòu)置設備數(shù)量 |
≥2台 |
2台 |
5 |
||||
質量指标 |
設備采購(gòu)程序合規率 |
100% |
100% |
5 |
|||||
質量指标 |
設備故障率 |
≤95% |
≤95% |
5 |
|||||
質量指标 |
設備質量合格率 |
100% |
100% |
5 |
|||||
成本指标 |
預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率 |
100% |
100% |
5 |
|||||
效益指标 |
可(kě)持續影(yǐng)響指标 |
設備利用(yòng)率 |
≥95 |
100% |
5 |
||||
可(kě)持續影(yǐng)響指标 |
設備使用(yòng)年(nián)限 |
≥8年(nián) |
≥8年(nián) |
5 |
|||||
滿意度指标 |
滿意度指标 |
使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度 |
≥90% |
≥90% |
4 |
||||
年(nián)度績效目标2(40分(fēn)) |
産出指标 |
數(shù)量指标 |
債券利息支付率 |
100% |
100% |
10 |
|||
質量指标 |
債券資金(jīn)專款專用(yòng) |
用(yòng)于支付利息 |
100-80%(含80%) |
10 |
|||||
時(shí)效指标 |
債券利息按要(yào)求還(hái)款 |
按時(shí)完成 |
100-80%(含80%) |
9 |
|||||
成本指标 |
預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率 |
100% |
100% |
10 |
|||||
總分(fēn) |
98 |
||||||||
偏差大(dà)或 目标未完成 原因分(fēn)析 |
2022年(nián)2月(yuè)債券利息晚付一(yī)個(gè)月(yuè)。 |
||||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
2022年(nián)3月(yuè)已按要(yào)求時(shí)間(jiān)節點完成支付。 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包↓括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)™實際支出數(shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)→。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de↓)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)γ别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。
附件(jiàn)3:2022年(nián)度應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 &nbs↔p;  ∞; 填報(bào)日(rì)期:2022年(nián)3月(yuè)16日(rì)
項目名稱 |
應急醫(yī)療救護專項經費(fèi) |
|||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛健委 |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
|||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目R 2、政府專項□ 3、政府性基金(jīn)項目□ 4、其他(tā)□ |
|||||||
項目屬性 |
1、持續性項目R 2、新增性項目□ |
|||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目R 2、延續性項目□ 3、一(yī)次性項目□ |
|||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
|||
220 |
220 |
100% |
20 |
|||||
年(nián)度績效目标1 (80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
||
産出指标 |
數(shù)量指标 |
急救站(zhàn)工(gōng)作(zuò)人(rén)員(yuán) |
≥22人(rén) |
22人(rén) |
10 |
|||
質量指标 |
患者救治率 |
100% |
100% |
10 |
||||
質量指标 |
急救站(zhàn)正常運轉率 |
100% |
100% |
10 |
||||
成本指标 |
預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率 |
≤100 |
≤100 |
10 |
||||
效益指标 |
效益指标 |
襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象 |
提升 |
100-80(含80%) |
19 |
|||
滿意度指标 |
滿意度指标 |
服務對(duì)象滿意度 |
≥90 |
97.6% |
19 |
|||
總分(fēn) |
98 |
|||||||
偏差大(dà)或 目标未完成 原因分(fēn)析 |
襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象指标有(yǒu)所提升,服務對(duì)象滿意度也(yě)有(yǒu)提升,×但(dàn)未達到(dào)100%。還(hái)有(yǒu)提升空(kōng)間(jiān)。 |
|||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
進一(yī)步提高(gāo)機(jī)場(chǎng)應急綜合服務保障能(néng)力,展示我市(shì')良好(hǎo)的(de)對(duì)外(wài)形象。 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(ni®án)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù≥)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jìδ)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn )别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xí$ng)加權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标 。