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廊坊東大中西醫結合醫院2024年(nián)度單位決算(suàn)

目    錄
第一(yī)部分(fēn)  廊坊東大中西醫結合醫院概況
一(yī)、單位主要(yào)職責
二、機(jī)構設置情況
第二部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院2024年(nián)度單位決算(suàn)表
一(yī)、收入支出決算(suàn)總表
二、收入決算(suàn)表
三、支出決算(suàn)表
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表
第三部分(fēn)  廊坊東大中西醫結合醫院2024年(nián)度單位決算(suàn)情況 說(shuō)明(míng)
一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明('míng)
十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)
十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)
十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)
十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)
十四、專項支出、轉移支付支出情況說(shuō)明(míng)
第四部分(fēn)  其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況
第五部分(fēn)  名詞解釋
第六部分(fēn)  附件(jiàn)
第一(yī)部分(fēn)  廊坊東大中西醫結合醫院概況
一(yī)、單位主要(yào)職責
廊坊東大中西醫結合醫院是(shì)市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)管理(lǐ)的(de)公益二類事(shì)業(yè)單位,為(wèi)正縣級。主要(yà​o)職責是(shì):
(一(yī))貫徹落實新時(shí)期我國(guó)衛生(shēng)與健康工(gōng)作(zuò)方針,堅持公益性,強化(huà)以中、西(xī)醫(yī)結←合服務為(wèi)主的(de)辦院模式和(hé)服務功能(néng),注重在疾病治療、預防和(hé)康複™中發揮中醫(yī)藥特色優勢,保障人(rén)民(mín)群衆健康,推動醫(yī)院各方面工(gōng)作(zuò)健康發展。
(二)為(wèi)人(rén)民(mín)群衆提供以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主醫(yī)療保健、疾病預防、健康救育、健康科(kē)普等醫(yī)療和(hé)一(yī)定的(de£)公共衛生(shēng)服務。
(三)遵循中醫(yī)藥人(rén)才成長(cháng)規律,承擔院校(xiào)醫(yī)學教育、畢業(yè)後醫(yī)✔學教育(含住院醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓、專科(kē)醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓)和(hé)繼續醫(yī)學教育,積∑極開(kāi)展中醫(yī)藥師(shī)承教育,不(bù)斷提升醫(yī)學人(rén)才能(néng)力素質和(hé)工(gōng)作(zuò)水(shuǐ)平。
(四)開(kāi)展臨床醫(yī)學和(hé)基礎醫(yī)學研究,推動醫(yī)學科(kē)技(jì)成果轉化(huà)。
(五)按照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāiδ)展對(duì)外(wài)技(jì)術(shù)交流和(hé)國(guó)際合作(zuò)。
(六)接照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāi)展涉外(wài)醫(yī)療服務,承擔重大(dà)活動醫(yī)療保障任"務,承擔突發公共事(shì)件(jiàn)的(de)醫(yī)療衛生(shēng)救助。
(七)根據規劃和(hé)需求,經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準,可(kě)與社會(huì)力量合作(zuò)舉辦新的(de)非營利性醫(yī)療機(j↕ī)構或在人(rén)才、管理(lǐ)、服務、技(jì)術(shù)、品牌等方面建立協議(yì)合作(zuò)關系。
(八)經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準,與相(xiàng)關醫(yī)療機(jī)構組成醫(yī)聯體(tǐ)或醫(yī)共體(tǐ),推動形成基層首診、雙向轉診、急慢(₩màn)分(fēn)治、上(shàng)下(xià)聯動的(de)分(fēn)級診療模式。
(九)開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下(xià)鄉(xiāng)等健康扶貧和(hé)志(zhì)€願者服務工(gōng)作(zuò)。
(十)承擔上(shàng)級黨委和(hé)政府交辦的(de)其他(tā)事(shì)項。
二、機(jī)構設置情況
根據襄機(jī)編〔2017〕58号、襄機(jī)編〔2018〕29号文(wén)件(jiàn)等批複,市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院內(nèi)設職能(néng)科(kē)室≠16個(gè),分(fēn)别是(shì):黨政辦公室、組織人(rén)事(shì)部、計(jì)劃财務部、醫(yī)療©管理(lǐ)中心、醫(yī)務部(含科(kē)教辦、質控辦、病案室)、護理(lǐ)部、門(mén)診部、感染管理(lǐ)辦公室、✔醫(yī)療保險辦公室、宣傳策劃部、紀檢(監察)審計(jì)部、保衛部、總務部、設備信息部、公共衛生(shēng)部(健康管理(l★ǐ)辦)、規劃發展部(健康聯合體(tǐ)辦公室)。工(gōng)會(huì)、共青團、婦女(nǚ)工(αgōng)作(zuò)等群團組織按有(yǒu)關《章(zhāng)程》設置。
根據《國(guó)家(jiā)中醫(yī)藥管理(lǐ)局關于規範中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院與臨床科(kē)室名稱的(de)通(tōng)知(zhī)》(國(guπó)中醫(yī)藥發〔2008〕12号)精神,結合《三級中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院評審标準(2017年(nián)版)》科(kē)室建₩設要(yào)求,目前業(yè)務科(kē)室共計(jì)48個(gè),分(fēn)别是(shì):心血管科(kē)/心內(nèi)科(kē)、肺病科(kē)/呼吸內(n∑èi)科(kē)、腦(nǎo)病科(kē)/神經內(nèi)科(kē)、脾胃病科(kē)/消化(huà)內(nèi)科(kē§)、腎病科(kē)、內(nèi)分(fēn)泌科(kē)、神志(zhì)病科(kē)/心理(lǐ)科(kē)、康複醫(yī)學科(kē)、針灸科(kē)、推拿(ná)科(kē)、老(lǎo)年(←nián)醫(yī)學科(kē)、感染科(kē)、普外(wài)科(kē)、肛腸科(kē)、泌尿外(wài)科(kē)、神經外(wài)科(kē)、胸外(wài)科(kē)、骨傷←科(kē)/骨科(kē)、麻醉科(kē)/手術(shù)室、婦科(kē)、産科(kē)、兒(ér)科(kē)、急診醫(yī)學科(kē)、♠重症醫(yī)學科(kē)、口腔科(kē)/颌面外(wài)科(kē)、眼科(kē)、耳鼻咽喉科(kē)、醫(yī)療美(měi)容科(kē)、皮膚科(kē)、治未病科(kē)"、腫瘤科(kē)、疼痛科(kē)、健康管理(lǐ)中心(體(tǐ)檢科(kē))、兒(ér)童康複科(kē)、兒(ér)童保健科(kē)、藥學部、醫(yī)學檢驗科(kē) 、輸血科(kē)、病理(lǐ)科(kē)、放(fàng)射影(yǐng)像科(kē)、超聲影(yǐng)像科(kē)、消毒供應中心、營養科(kē)、劉集機(jī)場(chǎ>ng)醫(yī)療急救站(zhàn)、高(gāo)新區(qū)東(dōng)風(fēng)社區(qū)衛生 (shēng)服務中心、高(gāo)新區(qū)深圳工(gōng)業(yè)園社區(qū)衛生(shēng)服務中心、市(shì)中西(≥xī)醫(yī)結合醫(yī)院汽車(chē)園辦分(fēn)院(高(gāo)新區(qū)米莊衛生(shē≈ng)院)、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院高(gāo)新園辦分(fēn)院(高(gāo)新區(qū)團山(shān)衛生(shēng)院)。
臨時(shí)部門(mén)4個(gè):創建三級甲等中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院辦公室、醫(yī)院物(wù)價管理(lǐ)辦公室、應急管理(lǐ)辦公室、醫(y✘ī)院基本建設項目管理(lǐ)辦公室。
第二部分(fēn)  廊坊東大中西醫結合醫院2024年(nián)度單位決算(suàn)表
一(yī)、收入支出決算(suàn)總表

公開(kāi)01表

單位:廊坊東大中西醫結合醫院

2024年(nián)度

金(jīn)額單位:萬元

 

收入

支出

項目

行(xíng)次

金(jīn)額

項目

行(xíng)次

金(jīn)額

欄次

 

1

欄次

 

2

一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入

1

14,120.76

一(yī)、一(yī)般公共服務支出

31

 

二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入

2

 

二、外(wài)交支出

32

 

三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入

3

 

三、國(guó)防支出

33

 

四、上(shàng)級補助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事(shì)業(yè)收入

5

14,098.53

五、教育支出

35

 

六、經營收入

6

 

六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出

36

 

七、附屬單位上(shàng)繳收入

7

 

七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出

37

 

八、其他(tā)收入

8

406.22

八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出

38

 

 

9

 

九、衛生(shēng)健康支出

39

28,271.76

 

10

 

十、節能(néng)環保支出

40

 

 

11

 

十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

41

81.44

 

12

 

十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出

42

 

 

13

 

十三、交通(tōng)運輸支出

43

 

 

14

 

十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

45

 

 

16

 

十六、金(jīn)融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出

47

 

 

18

 

十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房(fáng)保障支出

49

 

 

20

 

二十、糧油物(wù)資儲備支出

50

 

 

21

 

二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出

51

 

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出

52

 

 

23

 

二十三、其他(tā)支出

53

 

 

24

 

二十四、債務還(hái)本支出

54

 

 

25

 

二十五、債務付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出

56

 

本年(nián)收入合計(jì)

27

28,625.51

本年(nián)支出合計(jì)

57

28,353.20

使用(yòng)非财政撥款結餘(含專用(yòng)結餘)

28

 

結餘分(fēn)配

58

1,377.63

年(nián)初結轉和(hé)結餘

29

3,457.84

年(nián)末結轉和(hé)結餘

59

2,352.52

總計(jì)

30

32,083.35

總計(jì)

60

32,083.35

注:1.本表反映部門(mén)本年(nián)度的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。

    2.本套報(bào)表金(jīn)額單位轉換時(shí)可(kě)能(néng)存在尾數(shù)誤差。


二、收入決算(suàn)表

公開(kāi)02表

單位:廊坊東大中西醫結合醫院

2024年(nián)度

金(jīn)額單位:萬元

 

項目

本年(nián)收入合計(jì)

财政撥款收入

上(shàng)級補助收入

事(shì)業(yè)收入

經營收入

附屬單位上(shàng)繳收入

其他(tā)收入

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

28,625.51

14,120.76

 

14,098.53

 

 

406.22

210

衛生(shēng)健康支出

28,625.51

14,120.76

 

14,098.53

 

 

406.22

21002

公立醫(yī)院

28,625.51

14,120.76

 

14,098.53

 

 

406.22

2100201

綜合醫(yī)院

28,625.51

14,120.76

 

14,098.53

 

 

406.22

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度取得(de)的(de)各項收入情況。


三、支出決算(suàn)表

公開(kāi)03表

單位:廊坊東大中西醫結合醫院

2024年(nián)度

金(jīn)額單位:萬元

 

項目

本年(nián)支出合計(jì)

基本支出

項目支出

上(shàng)繳上(shàng)級支出

經營支出

對(duì)附屬單位補助支出

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

28,353.20

13,795.32

14,557.88

 

 

 

210

衛生(shēng)健康支出

28,271.76

13,795.32

14,476.44

 

 

 

21002

公立醫(yī)院

28,271.76

13,795.32

14,476.44

 

 

 

2100201

綜合醫(yī)院

28,271.76

13,795.32

14,476.44

 

 

 

212

城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

81.44

 

81.44

 

 

 

21299

其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

81.44

 

81.44

 

 

 

2129999

其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

81.44

 

81.44

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度各項支出情況。


四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表

公開(kāi)04表

單位:廊坊東大中西醫結合醫院

2024年(nián)度

金(jīn)額單位:萬元

 

    

    

項目

行(xíng)次

金(jīn)額

項目

行(xíng)次

合計(jì)

一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款

政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款

國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

5

一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款

1

14,120.76

一(yī)、一(yī)般公共服務支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款

2

 

二、外(wài)交支出

34

 

 

 

 

三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款

3

 

三、國(guó)防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出

40

 

 

 

 

 

9

 

九、衛生(shēng)健康支出

41

15,139.98

15,139.98

 

 

 

10

 

十、節能(néng)環保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

81.44

81.44

 

 

 

12

 

十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通(tōng)運輸支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金(jīn)融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房(fáng)保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、糧油物(wù)資儲備支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他(tā)支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、債務還(hái)本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、債務付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出

58

 

 

 

 

本年(nián)收入合計(jì)

27

14,120.76

本年(nián)支出合計(jì)

59

15,221.42

15,221.42

 

 

年(nián)初财政撥款結轉和(hé)結餘

28

3,453.18

年(nián)末财政撥款結轉和(hé)結餘

60

2,352.52

2,352.52

 

 

  一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款

29

3,453.18

 

61

 

 

 

 

  政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款

30

 

 

62

 

 

 

 

  國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款

31

 

 

63

 

 

 

 

總計(jì)

32

17,573.94

總計(jì)

64

17,573.94

17,573.94

 

 

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款、政府性基金(jīn)預算(∏suàn)财政撥款和(hé)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。

 


五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

公開(kāi)05表

單位:廊坊東大中西醫結合醫院

2024年(nián)度

金(jīn)額單位:萬元

 

項目

本年(nián)支出

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

小(xiǎo)計(jì)

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

15,221.42

668.20

14,553.22

210

衛生(shēng)健康支出

15,139.98

668.20

14,471.78

21002

公立醫(yī)院

15,139.98

668.20

14,471.78

2100201

綜合醫(yī)院

15,139.98

668.20

14,471.78

212

城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

81.44

 

81.44

21299

其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

81.44

 

81.44

2129999

其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出

81.44

 

81.44

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出情況。


六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表

公開(kāi)06表

單位:廊坊東大中西醫結合醫院

2024年(nián)度

金(jīn)額單位:萬元

 

人(rén)員(yuán)經費(fèi)

公用(yòng)經費(fèi)

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

決算(suàn)數(shù)

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

決算(suàn)數(shù)

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

決算(suàn)數(shù)

301

工(gōng)資福利支出

498.34

302

商品和(hé)服務支出

169.86

307

債務利息及費(fèi)用(yòng)支出

 

30101

  基本工(gōng)資

498.34

30201

  辦公費(fèi)

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務付息

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費(fèi)

 

30702

  國(guó)外(wài)債務付息

 

30103

  獎金(jīn)

 

30203

  咨詢費(fèi)

 

310

資本性支出

 

30106

  夥食補助費(fèi)

 

30204

  手續費(fèi)

 

31001

  房(fáng)屋建築物(wù)購(gòu)建

 

30107

  績效工(gōng)資

 

30205

  水(shuǐ)費(fèi)

 

31002

  辦公設備購(gòu)置

 

30108

  機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老(lǎo)保險繳費(fèi)

 

30206

  電(diàn)費(fèi)

 

31003

  專用(yòng)設備購(gòu)置

 

30109

  職業(yè)年(nián)金(jīn)繳費(fèi)

 

30207

  郵電(diàn)費(fèi)

 

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 

31006

  大(dà)型修繕

 

30111

  公務員(yuán)醫(yī)療補助繳費(fèi)

 

30209

  物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi)

 

31007

  信息網絡及軟件(jiàn)購(gòu)置更新

 

30112

  其他(tā)社會(huì)保障繳費(fèi)

 

30211

  差旅費(fèi)

 

31008

  物(wù)資儲備

 

30113

  住房(fáng)公積金(jīn)

 

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用(yòng)

 

31009

  土(tǔ)地(dì)補償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護)費(fèi)

 

31010

  安置補助

 

30199

  其他(tā)工(gōng)資福利支出

 

30214

  租賃費(fèi)

 

31011

  地(dì)上(shàng)附著(zhe)物(wù)和(hé)青苗補償

 

303

對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助

 

30215

  會(huì)議(yì)費(fèi)

 

31012

  拆遷補償

 

30301

  離(lí)休費(fèi)

 

30216

  培訓費(fèi)

 

31013

  公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置

 

30302

  退休費(fèi)

 

30217

  公務接待費(fèi)

 

31019

  其他(tā)交通(tōng)工(gōng)具購(gòu)置

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專用(yòng)材料費(fèi)

134.86

31021

  文(wén)物(wù)和(hé)陳列品購(gòu)置

 

30304

  撫恤金(jīn)

 

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 

31022

  無形資産購(gòu)置

 

30305

  生(shēng)活補助

 

30225

  專用(yòng)燃料費(fèi)

 

31099

  其他(tā)資本性支出

 

30306

  救濟費(fèi)

 

30226

  勞務費(fèi)

 

399

其他(tā)支出

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補助

 

30227

  委托業(yè)務費(fèi)

35.00

39907

  國(guó)家(jiā)賠償費(fèi)用(yòng)支出

 

30308

  助學金(jīn)

 

30228

  工(gōng)會(huì)經費(fèi)

 

39908

  對(duì)民(mín)間(jiān)非營利組織和(hé)群衆性自(zì)治組織補貼

 

30309

  獎勵金(jīn)

 

30229

  福利費(fèi)

 

39909

  經常性贈與

 

30310

  個(gè)人(rén)農(nóng)業(yè)生(shēng)産補貼

 

30231

  公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)

 

39910

  資本性贈與

 

30311

  代繳社會(huì)保險費(fèi)

 

30239

  其他(tā)交通(tōng)費(fèi)用(yòng)

 

39999

  其他(tā)支出

 

30399

  其他(tā)對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助

 

30240

  稅金(jīn)及附加費(fèi)用(yòng)

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他(tā)商品和(hé)服務支出

 

 

 

 

人(rén)員(yuán)經費(fèi)合計(jì)

498.34

公用(yòng)經費(fèi)合計(jì)

169.86

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出明(míng)細情況。


七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表

公開(kāi)07表

單位:廊坊東大中西醫結合醫院

2024年(nián)度

金(jīn)額單位:萬元

 

項目

年(nián)初結轉和(hé)結餘

本年(nián)收入

本年(nián)支出

年(nián)末結轉和(hé)結餘

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

小(xiǎo)計(jì)

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入、支出及結轉和(hé)結餘情況。

本部門(mén)2024年(nián)度無政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出。


八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

公開(kāi)08表

單位:廊坊東大中西醫結合醫院

2024年(nián)度

金(jīn)額單位:萬元

 

項目

本年(nián)支出

科(kē)目代碼

科(kē)目名稱

合計(jì)

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出情況。

本部門(mén)2024年(nián)度無國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出。


九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表

公開(kāi)09表

單位:廊坊東大中西醫結合醫院

2024年(nián)度

金(jīn)額單位:萬元

 

預算(suàn)數(shù)

決算(suàn)數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi)

公務接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi)

公務接待費(fèi)

小(xiǎo)計(jì)

公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)

小(xiǎo)計(jì)

公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年(nián)度财政撥款“三公”經費(fèi)支出預決算(suàn)情況。其中,預算(suàn)數(shù)為(wèi♠)“三公”經費(fèi)全年(nián)預算(suàn)數(shù),反映按規定程序調整後的(de)預算(suàn)數(shù);決算(s¶uàn)數(shù)是(shì)包括當年(nián)财政撥款和(hé)以前年(nián)度結轉資金(σjīn)安排的(de)實際支出。

本部門(mén)2024年(nián)度無财政撥款三公經費(fèi)支出。


第三部分(fēn)  2024年(nián)度單位決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
      2024年(nián)度收、支總計(jì)均為(wèi)32083.35萬元。與2023年(nián)度相(xiàng)比,收、支總計(¶jì)增加3930.04萬元,增長(cháng)14%,主要(yào)原因一(yī)是(shì)2024年(nián)财政撥國(guó)有(yǒu)建設用(yòng)地(dì)使用(yòngφ)權出讓金(jīn)12897.76萬元,而2023年(nián)無此項撥款收入。二是(shì)因捐贈收入、貸款資金(jīn)減少(shǎo)等原因其 他(tā)收入較2023年(nián)減少(shǎo)1206.8萬元。
      圖1:收、支決算(suàn)總計(jì)變動情況
圖片1.jpg
二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
      2024年(nián)度收入合計(jì)28625.51萬元,與2023年(φnián)度相(xiàng)比,收入合計(jì)增加13028.09萬元,增長(cháng)83.5%。其中:财政撥款收入14120.§76萬元,占本年(nián)收入49.3%;上(shàng)級補助收入0萬元,占本年(nián)收入0%;事(shì)業(yè)收入140★98.53萬元,占本年(nián)收入49.3%;經營收入0萬元,占本年(nián)收入0%;附屬單位上(shàng)繳收入0萬元,占本年(nián)收入0%;其他(tā¥)收入406.22萬元,占本年(nián)收入1.4%。
      圖2:收入決算(suàn)結構
圖片2.jpg
三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
      2024年(nián)度支出合計(jì)28353.2萬元∑,與2023年(nián)度相(xiàng)比,支出合計(jì)增加9407.7萬元,增長(cháng)49.7%。其中:基本支出13795.32萬元,占本年(nián)支出48.7%;項"目支出14557.88萬元,占本年(nián)支出51.3%;上(shàng)繳上(shàng)級支出0萬元,占本年(nián)支出0%;經營支出0萬元,占本年(nián)支出0%;對(duì‍)附屬單位補助支出0萬元,占本年(nián)支出0%。
      圖3:支出決算(suàn)結構
圖片3.jpg
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
      2024年(nián)度财政撥款收、支總計(jì)均為(wèi)17573.94萬元。與2023年(nián)度相(xiàng)比,→财政撥款收、支總計(jì)各增加9682.34萬元,增長(cháng)122.7%。主要(yào)原因一(yī)是(shì)因年(nián)初結轉的(de)地(dì)方政府專項'債券和(hé)抗疫國(guó)債資金(jīn)較2023年(nián)減少(shǎo)3120.59萬元;二是(shì)2024年(niΩán)财政撥國(guó)有(yǒu)建設用(yòng)地(dì)使用(yòng)權出讓金(jīn)12897.76萬元,而2023年(niáφn)無此項收入。
      2024年(nián)度财政撥款收入中,一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入 ©   14120.76萬元,比2023年(nián)度決算(suàn)數(shù)增加12↔802.93萬元,增加主要(yào)原因是(shì)2024年(nián)财政撥國(guó)有(yǒu)建設用(≥yòng)地(dì)使用(yòng)權出讓金(jīn)12897.76萬元。政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入0萬元,與←2023年(nián)度決算(suàn)數(shù)持平。國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入0萬元,與2023年(niánε)度決算(suàn)數(shù)持平。
      圖4:财政撥款收、支決算(suàn)總計(jì)×變動情況
圖片4.jpg
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
(一(yī))一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況。
2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出15221.42萬元,占本年(nián)支₽出合計(jì)的(de)53.7%。與2023年(nián)度相(xiàng)比,一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出φ增加12087.15萬元,增長(cháng)385.6%,主要(yào)原因是(shì)2024年(nián)支出國(guó)有(yǒu)建設用(yòng)地(dì)使用(yòng)權出讓金 (jīn)12897.76萬元,而2023年(nián)度無此項支出。
(二)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)結構情況。
2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出15221.42萬元,主要(yào)用(yòng)于以下(xià)方面:
1.衛生(shēng)健康支出類支出15139.98萬元,占99.5%。主要(yào)是(shì)用(yòng)于支付國(guó)有ε(yǒu)建設用(yòng)地(dì)使用(yòng)權出讓金(jīn),用(yòng)于綜合住院大(dà​)樓建設。
2.城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出81.44萬元,占0.5%。主要(yào)是(shì)用(yòng)于醫(yī)院感染樓建設。≈
(三)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況。
2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出年(nián)初預算(suàn)為(wèi)835.65萬元,支出決算(suàn)為(wèi★)15221.42萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)1821.5%。其中:
1.衛生(shēng)健康支出具體(tǐ)包括:
衛生(shēng)健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)年(nián)初預算(suàn)為(wèi) 15139.98萬元,支出決算×(suàn)為(wèi)15139.98萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)100%。
2.城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出具體(tǐ)包括:
城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他(tā)λ城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)年(nián)初預算(suàn)為(wèi)81.44萬元,支出♥決算(suàn)為(wèi)81.44萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)100%。
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出668.2萬元,其中:
人(rén)員(yuán)經費(fèi)498.34萬元,主要(yào)包括:基本工(gōng)資、津貼補貼。
公用(yòng)經費(fèi)169.86萬元,主要(yào)包括:專用(yòng)材料費(fèi)、委托業(yè)務費( fèi)、信息網絡及軟件(jiàn)購(gòu)置更新。
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
 本部門(mén)2024年(nián)度無政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款支出。
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
 本單位2024年(nián)度無國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出。
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
(一(yī))“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
2024年(nián)度“三公”經費(fèi)财政撥款支出全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元,完成全年(nián)預π算(suàn)的(de)0%。較上(shàng)年(nián)持平。
(二)“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元,α完成全年(nián)預算(suàn)的(de)0%。較上(shàng)年(nián)持平。
全年(nián)支出涉及出國(guó)(境)團組0個(gè),累計(jì)0人(rén)次。
2.公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0φ萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元,完成全年(nián)預算(suàn)的(de)0%;較上(shàng)年(nián)持平。其中:
(1)公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬元,本年(nián)度購(gòu)置(更新)公務用(yòng)車(chē)0輛(liàng)。
(2)公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)費(fèi)支出0萬元。截至2024年(nián)12月(yuè)31日(rì),開(kāi)支财政撥款的(de)公務用(yòng)∏車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)0輛(liàng)。
3.公務接待費(fèi)全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元,完成全年(nián)預算(suàn)的(de)0%,較上(shàng)年(™nián)持平。其中:
外(wài)賓接待支出0萬元。2024年(nián)共接待來(lái)訪團組0個(gè),0人(rén)次(不(bù)包括陪同人(rén)員(<yuán))。
國(guó)內(nèi)公務接待支出0萬元。2024年(nián)共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團組0個(gèσ),0人(rén)次(不(bù)包括陪同人(rén)員(yuán))。
十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)
本單位無機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)。
十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)
本部門(mén) 2024年(nián)度政府采購(gòu)支出總額630.39萬元,其中:政府采購(gòu¥)貨物(wù)支出296.85萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程支出333.55萬元、政府采購(gòu)服務支出0萬元。授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額530.5萬λ元,占政府采購(gòu)支出總額的(de)84.2%,其中:授予小(xiǎo)微(wēi)企業(yè)合同金(jīn)額513.44萬元,占授予中小(xi<ǎo)企業(yè)合同金(jīn)額的(de)96.8%;貨物(wù)采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(j∑īn)額占貨物(wù)支出金(jīn)額的(de)60.7%,工(gōng)程采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占工(gōng)程支出←金(jīn)額的(de)100%,服務采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占服務支出金(jīn)額的(de)0%。
十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)
截至2024年(nián)12月(yuè)31日(rì),廊坊東大中西醫結合醫院共有(yǒu)車(chē)輛♣(liàng)6輛(liàng),其中,副省級及以上(shàng)領導幹部用(yòng)車(chē)0輛(liàng)、主要(yào)負責 人(rén)用(yòng)車(chē)0 輛(liàng)、機(jī)要(yào)通(tōng)信用(yòng)車(chē)0 輛(liàng)、應急保障用(yòng→)車(chē)1輛(liàng)、執法執勤用(yòng)車(chē)0輛(liàng)、特種專業(yè)技₩(jì)術(shù)用(yòng)車(chē)4輛(liàng)、離(lí)退休幹部服務用(yòng)車(chē)0輛(liàng)、其他(tā)用(yòng)車(c÷hē)1輛(liàng),其他(tā)用(yòng)車(chē)主要(yào)是(shì)别克小(xiǎo)型客車(chēΩ),用(yòng)于保障單位職工(gōng)工(gōng)作(zuò)出行(xíng);單位價值 100萬元以上(shàn★g)設備17 台(套)。
十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)
(一(yī))預算(suàn)績效管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)開(kāi)展情況。
根據預算(suàn)績效管理(lǐ)要(yào)求,本單位組織對(duì)2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)項目支出全面開(kāi)展績效自(zì)評,共涉及項目8個(gè)¶,資金(jīn)13747.82萬元,占一(yī)般公共預算(suàn)項目支出總額的(de)90.3%。從(có$ng)評價情況來(lái)看(kàn),各項目根據年(nián)初設定的(de)績效目标,均較好(hǎo)的(de)§完成了(le)各項工(gōng)作(zuò)任務。
(二)部門(mén)決算(suàn)中項目績效自(zì)評結果。
本單位今年(nián)在單位決算(suàn)中反映所有(yǒu)項目績效自(zì)評結果。
1.襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)項目績效自(zì)評綜述:項✔目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)158.4萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)158.4萬元,完成預算(suàn)100&%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)襄陽機(jī)場(chǎng)患者應急救援任務完成率100%;二是(sh$ì)襄陽機(jī)場(chǎng)患者救治率100%;三是(shì)襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象提升。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因∏:社會(huì)效益指标還(hái)有(yǒu)待提高(gāo)。下(xià)一(yī)步改進措施:進一(yī)步提高(gāo)機(j'ī)場(chǎng)急救站(zhàn)綜合服務能(néng)力,展示良好(hǎo)形象。
2.醫(yī)療設備購(gòu)置項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(s¶hù)為(wèi)36萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)36萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)按時(shí)完成采購(gòu)1>台質量合格的(de)醫(yī)療設備;二是(shì)設備采購(gòu)程序合規。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)步改進措Ω施:無。
3.醫(yī)院建設補助項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)<118.8萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)118.8萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(sh↑ì)按時(shí)足額支付專項債券利息;二是(shì)專款專用(yòng)。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及☆原因:無。下(xià)一(yī)步改進措施:無。
4.衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院改革項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)31萬元,執行(xíng)數×(shù)為(wèi)31萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)藥品嚴格實↕行(xíng)零加成;二是(shì)群衆就(jiù)醫(yī)感受提升。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)步改進措施:無。
5.衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院院長(cháng)年(nián)薪及公共衛生(shēng)單位主要(yào)領導獎勵績效項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián§)預算(suàn)數(shù)為(wèi)80萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)0萬元,完成預算(suàn)0%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)藥←占比低(dī)于30%;二是(shì)醫(yī)務性收入高(gāo)于35%;三是(shì)醫(yī)院進一(yī)步體(tǐ)現(xiàn)公益性。發現(xi àn)的(de)問(wèn)題及原因:暫未收到(dào)下(xià)達指标,執行(xíng)率為(wèi)0。下(xià)一(yī)步改進措施:按照(zhào)上(shàng)級部↔門(mén)要(yào)求,積極完成相(xiàng)關工(gōng)作(zuò)。
6.疫情防控清算(suàn)專項項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)105.86萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)105.86萬元¶,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)出具報(bào)告及時(shí);二是(shì)出具報(bào)告準确。發現∑(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)步改進措施:無。
7.綜合住院大(dà)樓建設項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)12897.76萬↕元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)12897.76萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)項目驗收合格。發現(xiàn¶)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)步改進措施:無。
8.醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)400萬元,執行(xíng$)數(shù)為(wèi)400萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)項目驗收合格;二是(shì)™提高(gāo)醫(yī)院醫(yī)療服務水(shuǐ)平。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)≤步改進措施:無。
(三)績效評價結果應用(yòng)情況
我院認真開(kāi)展績效目标自(zì)評和(hé)考評工(gōng)作(zuò),成立由财務科(kē)牽頭,機(jī)場(chǎng)醫(yī)療急救站(zhàn¶)、設備信息科(kē)、計(jì)劃财務部、項目辦、醫(yī)務部、藥學部、組織人(rén)事(shì)部等相(xiàng)關部門(mén)負責人(rén)參與的(dΩe)績效自(zì)評小(xiǎo)組,強化(huà)過程管控保障達成目标,将績效評價結果運用(yòng)到(dào)工(gōng)作(zuò★)中,不(bù)斷提高(gāo)财政資金(jīn)使用(yòng)執行(xíng)率,發揮财政資金(jīn)最大(dà)效益,為(wèi)醫(‍yī)院高(gāo)質量發展提供動能(néng)。
十四、财政專項支出、專項轉移支付支出的(de)單位參照(zhào)部門(mén)預算(suàn)公開(kāi)的(de∞)範圍、體(tǐ)例和(hé)內(nèi)容進行(xíng)公開(kāi)。
第四部分(fēn)  其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況

第五部分(fēn)  名詞解釋
(一(yī))一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。•
(二)政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政政府性基金(jīn)預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。
(三)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。
(四)上(shàng)級補助收入:指從(cóng)事(shì)業(yè)單位主管部門(mén)和(hé)上₽(shàng)級單位取得(de)的(de)非财政補助收入。
(五)事(shì)業(yè)收入:指事(shì)業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動Ω取得(de)的(de)收入。
(六)經營收入:指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi)展非♦獨立核算(suàn)經營活動取得(de)的(de)收入。
(七)其他(tā)收入:指單位取得(de)的(de)除上(shàng)述“一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收&入”、“政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入”、“國(guó)有(yǒu)資本經營預算(s©uàn)财政撥款收入”、“上(shàng)級補助收入”、“事(shì)業(≈yè)收入”、“經營收入”等收入以外(wài)的(de)各項收入。
(八)使用(yòng)非财政撥款結餘(含專用(yòng)結餘):指事(shì)業(yè)單位按照(zhào)預算(suàn)管理(lǐ)要(yào)求÷使用(yòng)非财政撥款結餘彌補收支差額的(de)金(jīn)額,以及使用(yòng)專用(yòng)結δ餘安排支出的(de)金(jīn)額。
(九)年(nián)初結轉和(hé)結餘:指單位以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)仍≠按原規定用(yòng)途繼續使用(yòng)的(de)資金(jīn),或項目已完成等産生(shēng)的(de)結餘資金(jīn)。
(十)本單位使用(yòng)的(de)支出功能(néng)分(fēn)類科(kē)目
衛生(shēng)健康支出:綜合醫(yī)院 反映衛生(shēng)健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的(de)城(chéεng)市(shì)綜合性醫(yī)院、獨立門(mén)診、教學醫(yī)院、療養院和(hé)縣醫(yī)院的(de)支出。
(十一(yī))結餘分(fēn)配:指事(shì)業(yè)單位按照(zhào)會(huì)計(jì)制(zhì)度規定繳納的(de)企業(yè)所得(de)稅、提取的(de)專用(yò™ng)結餘以及轉入非财政撥款結餘的(de)金(jīn)額等。
(十二)年(nián)末結轉和(hé)結餘:指單位按有(yǒu)關規定結轉到(dào)下(xià)年(nián)或以後年(nián)度繼續使用(yòng)的(de)資金(jīn),或項目已完成等≠産生(shēng)的(de)結餘資金(jīn)。
(十三)基本支出:指為(wèi)保障機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而發生(shēng)的(d​e)人(rén)員(yuán)支出和(hé)公用(yòng)支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外(wài)為(wèi)完成特定行(xíng)政任務或事(shì)業(yè)發展目标所發生(shēng)的(de)支出。
(十五)經營支出:指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動發生(shēng)的(de)支出。
(十六)“三公”經費(fèi):納入省級财政預決算(suàn)管理(lǐ)的(de)“三公”經費(fèi), 是(shì)指省直部門(mén)用(yòng)财政撥款安排的(de)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)和(hé)φ公務接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務出國(guó)(境)的(de)國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外(wài)城(chéng)市(shì)間(jiāΩn)交通(tōng)費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出;公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及÷運行(xíng)費(fèi)反映單位公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛(liàng£)購(gòu)置稅、牌照(zhào)費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路(lù)費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用(y↕òng)等支出;公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的(de)各類公務接待(含外(wài)©賓接待)費(fèi)用(yòng)。
第六部分(fēn)  附件(jiàn)

附件(jiàn)1:

    2024年(nián)度襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)

項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院  填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)

項目名稱

 襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)

項目實施單位

 廊坊東大中西醫結合醫院 

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ 

項目屬性

1、持續性項目R   2、新增性項目□

項目類型

1、常年(nián)性項目R   2、延續性項目□      3、一(yī)次性項目□

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)(B)

執行(xíng)率(B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

158.4

158.4

100%

20

年(nián)度績效目标(80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A)

實際完成值(B)

得(de)分(fēn)

成本指标

經濟成本指标

預算(suàn)控制(zhì)率

嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)

嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)

16

産出指标

數(shù)量指标

襄陽機(jī)場(chǎng)患者應急救援任務完成率

100%

100%

16

質量指标

襄陽機(jī)場(chǎng)患者救治率

100%

100%

16

效益指标

社會(huì)效益指标

提升襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象

提升

100-80%(含80%)

14

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度指标

患者滿意度

≥90%

96.7%

16

總分(fēn)

98

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

社會(huì)效益指标還(hái)有(yǒu)待提高(gāo)。

改進措施及

結果應用(yòng)方案

進一(yī)步提高(gāo)機(jī)場(chǎng)急救站(zhàn)綜合服務能(néng)力,展示良好(hǎo)形象。

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金♦(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數 (shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng✘)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fē£n)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)&lγe;X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(↕de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(≤yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(ji¶ān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(∏fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

附件(jiàn)2:

2024年(nián)度醫(yī)療設備購(gòu)置項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院   填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)

項目名稱

 醫(yī)療設備購(gòu)置

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)

項目實施單位

廊坊東大中西醫結合醫院

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ 

項目屬性

1、持續性項目R   2、新增性項目□

項目類型

1、常年(nián)性項目R   2、延續性項目□      3、一(yī)次性項目□

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)(B)

執行(xíng)率(B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

36

36

100%

20

年(nián)度績效目标(80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A)

實際完成值(B)

得(de)分(fēn)

成本指标

經濟成本指标

預算(suàn)控制(zhì)率

≤100%

100-80%(含80%)

14

産出指标

數(shù)量指标

購(gòu)置設備數(shù)量

≥1台

1台

13

質量指标

設備采購(gòu)程序合規率

100%

100%

13

質量指标

設備質量合格率

100%

100%

13

效益指标

時(shí)效指标

當年(nián)完成

≤1年(nián)

已完成

13

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度指标

使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度

≥90%

96.7%

13

總分(fēn)

99

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

改進措施及

結果應用(yòng)方案

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結λ餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計↓(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/¥B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分§(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(δfēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(s≤hí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

附件(jiàn)3:

2024年(nián)度醫(yī)院建設補助項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院  填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)

項目名稱

 醫(yī)院建設補助項目

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)

項目實施單位

 廊坊東大中西醫結合醫院

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ 

項目屬性

1、持續性項目R   2、新增性項目□

項目類型

1、常年(nián)性項目R   2、延續性項目□      3、一(yī)次性項目□

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)(B)

執行(xíng)率(B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

118.8

118.8

118.8

100%

年(nián)度績效目标

80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A)

實際完成值(B)

得(de)分(fēn)

成本指标

經濟成本指标

預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率

嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)

100-80%(含80%)

20

産出指标

數(shù)量指标

政府債券利息支付率

100%

100%

20

質量指标

債券資金(jīn)專款專用(yòng)

用(yòng)于支付利息

100-80%(含80%)

20

時(shí)效指标

債券利息按要(yào)求還(hái)款

按時(shí)完成

100-80%(含80%)

19

總分(fēn)

99

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

改進措施及

結果應用(yòng)方案

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為ε(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平λ均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(Ωwèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定 量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)别按&照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理( lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加•權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

附件(jiàn)4:

2024年(nián)度衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院改革項目

績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院   填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)

項目名稱

衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院改革

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)

項目實施單位

 廊坊東大中西醫結合醫院

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目£2、政府專項R 3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ 

項目屬性

1、持續性項目R   2、新增性項目□

項目類型

1、常年(nián)性項目R   2、延續性項目□      3、一(yī)次性項目□

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)(B)

執行(xíng)率(B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

31

31

100%

20

年(nián)度績效目标(80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A)

實際完成值(B)

得(de)分(fēn)

成本指标

經濟成本指标

預算(suàn)控制(zhì)率

嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)

100-80%(含80%)

14

産出指标

數(shù)量指标

藥品價格合理(lǐ)

合理(lǐ)合規

100-80%(含80%)

13

質量指标

藥品加成率

0%

0%

13

質量指标

藥品質量合格率

100%

100%

13

效益指标

社會(huì)效益指标

群衆就(jiù)醫(yī)感受提升

提升

100-80%(含80%)

12

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度指标

就(jiù)診對(duì)象滿意度

≥90%

96.7%

13

總分(fēn)

98

偏差大(dà)或目标未完成原因分(fēn)析

改進措施及

結果應用(yòng)方案

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包♣括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)∞實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金( jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為 (wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de®)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn✘)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)↑别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80‌-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fē♣n)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

附件(jiàn)5:

2024年(nián)度衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院院長(cháng)年(nián)薪及公共

衛生(shēng)單位主要(yào)領導獎勵績效項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院  填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)

項目名稱

 衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院院長(cháng)年(nián)薪及公共衛生(shēng)單位主要(yào)領導獎勵績效

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)

項目實施單位

廊坊東大中西醫結合醫院

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目□2、政府專項R3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ 

項目屬性

1、持續性項目R   2、新增性項目□

項目類型

1、常年(nián)性項目R   2、延續性項目□      3、一(yī)次性項目□

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)(B)

執行(xíng)率(B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

80

0

0

0

年(nián)度績效目标(80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A)

實際完成值(B)

得(de)分(fēn)

成本指标

經濟成本指标

預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率

嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)

100-80%(含80%)

15

産出指标

數(shù)量指标

藥品收入(不(bù)含中藥飲片)占業(yè)務收入比例

≤30%

24.87%

13

數(shù)量指标

醫(yī)療服務收入占業(yè)務收入比例

≥35%

38.72%

13

質量指标

執行(xíng)規範程度

合規

合規

13

效益指标

社會(huì)效益指标

推動醫(yī)院公益性

完成

100-80%(含80%)

13

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度指标

服務對(duì)象滿意度

≥90%

96.7%

13

總分(fēn)

80

偏差大(dà)或目标未完成原因分(fēn)析

暫未收到(dào)下(xià)達指标,執行(xíng)率為(wèi)0。

改進措施及結果應用(yòng)方案

按照(zhào)上(shàng)級部門(mén)要(yào)求,積極完成相(xiàng)關工(gōng)作(zuò)。

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年€(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì®)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(¶wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指​标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期✘指标且效果較差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含α80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(→duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

附件(jiàn)6:

2024年(nián)度疫情防控清算(suàn)專項項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院  填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)

項目名稱

 疫情防控清算(suàn)專項

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)

項目實施單位

 廊坊東大中西醫結合醫院

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ 

項目屬性

1、持續性項目□   2、新增性項目R

項目類型

1、常年(nián)性項目R 2、延續性項目□      3、一(yī)次性項目□

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)(B)

執行(xíng)率(B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

105.86

105.86

100%

20

年(nián)度績效目标

80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A)

實際完成值(B)

得(de)分(fēn)

産出指标

數(shù)量指标

按上(shàng)級部門(mén)要(yào)求按時(shí)完成核酸檢測人(rén)次

根據上(shàng)級部門(mén)要(yào)求

100-80%(含80%)

19

質量指标

核酸檢測報(bào)告準确性

100%

100%

20

時(shí)效指标

出具核酸檢測報(bào)告及時(shí)性

當天采集當天出報(bào)告

當天采集當天出報(bào)告

20

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度

核酸受檢人(rén)群滿意度

≥90%

96.7%

20

總分(fēn)

99

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

改進措施及

結果應用(yòng)方案

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(niá€n)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jī≥n)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(j‌ì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得($de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(↕fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēσn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50≠%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)'算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

附件(jiàn)8:

附件(jiàn)7:

2024年(nián)度綜合住院大(dà)樓建設項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院  填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)

項目名稱

 綜合住院大(dà)樓建設項目

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)

項目實施單位

廊坊東大中西醫結合醫院

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ 

項目屬性

1、持續性項目□   2、新增性項目R

項目類型

1、常年(nián)性項目□   2、延續性項目□      3、一(yī)次性項目R

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)(B)

執行(xíng)率(B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

12897.76

12897.76

100%

20

年(nián)度績效目标

80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A)

實際完成值(B)

得(de)分(fēn)

成本指标

經濟成本指标

項目超概算(suàn)比例

≤10%

≤10%

20

産出指标

數(shù)量指标

住院患者治療完成率

100%

100%

20

質量指标

項目驗收合格率

100%

100%

19

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度

使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度

≥90%

96.7%

19

總分(fēn)

98

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

改進措施及

結果應用(yòng)方案

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(∞nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平÷均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi™)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标Ω先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較↑差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lλǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(βwèi)必評指标。

附件(jiàn)8:

2024年(nián)度醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評表

單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院  填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)

項目名稱

 醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)

項目實施單位

廊坊東大中西醫結合醫院

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ 

項目屬性

1、持續性項目R   2、新增性項目□

項目類型

1、常年(nián)性項目□   2、延續性項目R      3、一(yī)次性項目□

預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元)

20分(fēn))

年(nián)度财政資金(jīn)總額

預算(suàn)數(shù)(A)

執行(xíng)數(shù)(B)

執行(xíng)率(B/A)

得(de)分(fēn)

20分(fēn)*執行(xíng)率)

400

400

100%

20

年(nián)度績效目标

80分(fēn))

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值(A)

實際完成值(B)

得(de)分(fēn)

成本指标

經濟成本指标

項目超概算(suàn)比例

≤10%

≤10%

16

産出指标

數(shù)量指标

住院患者治療完成率

100%

100%

16

質量指标

項目驗收合格率

100%

已完工(gōng)項目驗收合格

10

效益指标

社會(huì)效益指标

提高(gāo)醫(yī)院醫(yī)療服務水(shuǐ)平

提高(gāo)

100-80%(含80%)

16

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度

使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度

≥90%

96.7%

16

總分(fēn)

94

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

改進措施及

結果應用(yòng)方案

備注:

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數<(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按‌照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向☆指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(₹de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,"分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(​含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xín"g)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

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