廊坊東大中西醫結合醫院2024年(nián)度單位決算(suàn)
目 錄
第一(yī)部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院概況
一(yī)、單位主要(yào)職責
二、機(jī)構設置情況
第二部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院2024年(nián)度單位決算(suàn)表
一(yī)、收入支出決算(suàn)總表
二、收入決算(suàn)表
三、支出決算(suàn)表
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表
第三部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院2024年(nián)度單位決算(suàn)情況 說(shuō)明(míng)
一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明('míng)
十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)
十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)
十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)
十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)
十四、專項支出、轉移支付支出情況說(shuō)明(míng)
第四部分(fēn) 其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況
第五部分(fēn) 名詞解釋
第六部分(fēn) 附件(jiàn)
第一(yī)部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院概況
一(yī)、單位主要(yào)職責
廊坊東大中西醫結合醫院是(shì)市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)管理(lǐ)的(de)公益二類事(shì)業(yè)單位,為(wèi)正縣級。主要(yào)職責是(shì):
(一(yī))貫徹落實新時(shí)期我國(guó)衛生(shēng)與健康工(gōng)作(zuò)方針,堅持公益性,強化(huà)以中、西(xī)醫(yī)結←合服務為(wèi)主的(de)辦院模式和(hé)服務功能(néng),注重在疾病治療、預防和(hé)康複™中發揮中醫(yī)藥特色優勢,保障人(rén)民(mín)群衆健康,推動醫(yī)院各方面工(gōng)作(zuò)健康發展。
(二)為(wèi)人(rén)民(mín)群衆提供以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主醫(yī)療保健、疾病預防、健康救育、健康科(kē)普等醫(yī)療和(hé)一(yī)定的(de£)公共衛生(shēng)服務。
(三)遵循中醫(yī)藥人(rén)才成長(cháng)規律,承擔院校(xiào)醫(yī)學教育、畢業(yè)後醫(yī)✔學教育(含住院醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓、專科(kē)醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓)和(hé)繼續醫(yī)學教育,積∑極開(kāi)展中醫(yī)藥師(shī)承教育,不(bù)斷提升醫(yī)學人(rén)才能(néng)力素質和(hé)工(gōng)作(zuò)水(shuǐ)平。
(四)開(kāi)展臨床醫(yī)學和(hé)基礎醫(yī)學研究,推動醫(yī)學科(kē)技(jì)成果轉化(huà)。
(五)按照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāiδ)展對(duì)外(wài)技(jì)術(shù)交流和(hé)國(guó)際合作(zuò)。
(六)接照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāi)展涉外(wài)醫(yī)療服務,承擔重大(dà)活動醫(yī)療保障任"務,承擔突發公共事(shì)件(jiàn)的(de)醫(yī)療衛生(shēng)救助。
(七)根據規劃和(hé)需求,經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準,可(kě)與社會(huì)力量合作(zuò)舉辦新的(de)非營利性醫(yī)療機(j↕ī)構或在人(rén)才、管理(lǐ)、服務、技(jì)術(shù)、品牌等方面建立協議(yì)合作(zuò)關系。
(八)經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準,與相(xiàng)關醫(yī)療機(jī)構組成醫(yī)聯體(tǐ)或醫(yī)共體(tǐ),推動形成基層首診、雙向轉診、急慢(₩màn)分(fēn)治、上(shàng)下(xià)聯動的(de)分(fēn)級診療模式。
(九)開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下(xià)鄉(xiāng)等健康扶貧和(hé)志(zhì)€願者服務工(gōng)作(zuò)。
(十)承擔上(shàng)級黨委和(hé)政府交辦的(de)其他(tā)事(shì)項。
二、機(jī)構設置情況
根據襄機(jī)編〔2017〕58号、襄機(jī)編〔2018〕29号文(wén)件(jiàn)等批複,市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院內(nèi)設職能(néng)科(kē)室≠16個(gè),分(fēn)别是(shì):黨政辦公室、組織人(rén)事(shì)部、計(jì)劃财務部、醫(yī)療©管理(lǐ)中心、醫(yī)務部(含科(kē)教辦、質控辦、病案室)、護理(lǐ)部、門(mén)診部、感染管理(lǐ)辦公室、✔醫(yī)療保險辦公室、宣傳策劃部、紀檢(監察)審計(jì)部、保衛部、總務部、設備信息部、公共衛生(shēng)部(健康管理(l★ǐ)辦)、規劃發展部(健康聯合體(tǐ)辦公室)。工(gōng)會(huì)、共青團、婦女(nǚ)工(αgōng)作(zuò)等群團組織按有(yǒu)關《章(zhāng)程》設置。
根據《國(guó)家(jiā)中醫(yī)藥管理(lǐ)局關于規範中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院與臨床科(kē)室名稱的(de)通(tōng)知(zhī)》(國(guπó)中醫(yī)藥發〔2008〕12号)精神,結合《三級中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院評審标準(2017年(nián)版)》科(kē)室建₩設要(yào)求,目前業(yè)務科(kē)室共計(jì)48個(gè),分(fēn)别是(shì):心血管科(kē)/心內(nèi)科(kē)、肺病科(kē)/呼吸內(n∑èi)科(kē)、腦(nǎo)病科(kē)/神經內(nèi)科(kē)、脾胃病科(kē)/消化(huà)內(nèi)科(kē§)、腎病科(kē)、內(nèi)分(fēn)泌科(kē)、神志(zhì)病科(kē)/心理(lǐ)科(kē)、康複醫(yī)學科(kē)、針灸科(kē)、推拿(ná)科(kē)、老(lǎo)年(←nián)醫(yī)學科(kē)、感染科(kē)、普外(wài)科(kē)、肛腸科(kē)、泌尿外(wài)科(kē)、神經外(wài)科(kē)、胸外(wài)科(kē)、骨傷←科(kē)/骨科(kē)、麻醉科(kē)/手術(shù)室、婦科(kē)、産科(kē)、兒(ér)科(kē)、急診醫(yī)學科(kē)、♠重症醫(yī)學科(kē)、口腔科(kē)/颌面外(wài)科(kē)、眼科(kē)、耳鼻咽喉科(kē)、醫(yī)療美(měi)容科(kē)、皮膚科(kē)、治未病科(kē)"、腫瘤科(kē)、疼痛科(kē)、健康管理(lǐ)中心(體(tǐ)檢科(kē))、兒(ér)童康複科(kē)、兒(ér)童保健科(kē)、藥學部、醫(yī)學檢驗科(kē) 、輸血科(kē)、病理(lǐ)科(kē)、放(fàng)射影(yǐng)像科(kē)、超聲影(yǐng)像科(kē)、消毒供應中心、營養科(kē)、劉集機(jī)場(chǎ>ng)醫(yī)療急救站(zhàn)、高(gāo)新區(qū)東(dōng)風(fēng)社區(qū)衛生 (shēng)服務中心、高(gāo)新區(qū)深圳工(gōng)業(yè)園社區(qū)衛生(shēng)服務中心、市(shì)中西(≥xī)醫(yī)結合醫(yī)院汽車(chē)園辦分(fēn)院(高(gāo)新區(qū)米莊衛生(shē≈ng)院)、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院高(gāo)新園辦分(fēn)院(高(gāo)新區(qū)團山(shān)衛生(shēng)院)。
臨時(shí)部門(mén)4個(gè):創建三級甲等中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院辦公室、醫(yī)院物(wù)價管理(lǐ)辦公室、應急管理(lǐ)辦公室、醫(y✘ī)院基本建設項目管理(lǐ)辦公室。
第二部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院2024年(nián)度單位決算(suàn)表
一(yī)、收入支出決算(suàn)總表
公開(kāi)01表 |
||
單位:廊坊東大中西醫結合醫院 |
2024年(nián)度 |
金(jīn)額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行(xíng)次 |
金(jīn)額 |
項目 |
行(xíng)次 |
金(jīn)額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入 |
1 |
14,120.76 |
一(yī)、一(yī)般公共服務支出 |
31 |
|
二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入 |
2 |
|
二、外(wài)交支出 |
32 |
|
三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
33 |
|
四、上(shàng)級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事(shì)業(yè)收入 |
5 |
14,098.53 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、經營收入 |
6 |
|
六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出 |
36 |
|
七、附屬單位上(shàng)繳收入 |
7 |
|
七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出 |
37 |
|
八、其他(tā)收入 |
8 |
406.22 |
八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出 |
38 |
|
|
9 |
|
九、衛生(shēng)健康支出 |
39 |
28,271.76 |
|
10 |
|
十、節能(néng)環保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
81.44 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通(tōng)運輸支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金(jīn)融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房(fáng)保障支出 |
49 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物(wù)資儲備支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他(tā)支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還(hái)本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出 |
56 |
|
本年(nián)收入合計(jì) |
27 |
28,625.51 |
本年(nián)支出合計(jì) |
57 |
28,353.20 |
使用(yòng)非财政撥款結餘(含專用(yòng)結餘) |
28 |
|
結餘分(fēn)配 |
58 |
1,377.63 |
年(nián)初結轉和(hé)結餘 |
29 |
3,457.84 |
年(nián)末結轉和(hé)結餘 |
59 |
2,352.52 |
總計(jì) |
30 |
32,083.35 |
總計(jì) |
60 |
32,083.35 |
注:1.本表反映部門(mén)本年(nián)度的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。 |
|||||
2.本套報(bào)表金(jīn)額單位轉換時(shí)可(kě)能(néng)存在尾數(shù)誤差。 |
二、收入決算(suàn)表
公開(kāi)02表 |
||
單位:廊坊東大中西醫結合醫院 |
2024年(nián)度 |
金(jīn)額單位:萬元 |
項目 |
本年(nián)收入合計(jì) |
财政撥款收入 |
上(shàng)級補助收入 |
事(shì)業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上(shàng)繳收入 |
其他(tā)收入 |
|
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
28,625.51 |
14,120.76 |
|
14,098.53 |
|
|
406.22 |
|
210 |
衛生(shēng)健康支出 |
28,625.51 |
14,120.76 |
|
14,098.53 |
|
|
406.22 |
21002 |
公立醫(yī)院 |
28,625.51 |
14,120.76 |
|
14,098.53 |
|
|
406.22 |
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
28,625.51 |
14,120.76 |
|
14,098.53 |
|
|
406.22 |
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度取得(de)的(de)各項收入情況。 |
三、支出決算(suàn)表
公開(kāi)03表 |
||
單位:廊坊東大中西醫結合醫院 |
2024年(nián)度 |
金(jīn)額單位:萬元 |
項目 |
本年(nián)支出合計(jì) |
基本支出 |
項目支出 |
上(shàng)繳上(shàng)級支出 |
經營支出 |
對(duì)附屬單位補助支出 |
|
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
28,353.20 |
13,795.32 |
14,557.88 |
|
|
|
|
210 |
衛生(shēng)健康支出 |
28,271.76 |
13,795.32 |
14,476.44 |
|
|
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
28,271.76 |
13,795.32 |
14,476.44 |
|
|
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
28,271.76 |
13,795.32 |
14,476.44 |
|
|
|
212 |
城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
81.44 |
|
81.44 |
|
|
|
21299 |
其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
81.44 |
|
81.44 |
|
|
|
2129999 |
其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
81.44 |
|
81.44 |
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度各項支出情況。 |
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表
公開(kāi)04表 |
||
單位:廊坊東大中西醫結合醫院 |
2024年(nián)度 |
金(jīn)額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行(xíng)次 |
金(jīn)額 |
項目 |
行(xíng)次 |
合計(jì) |
一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款 |
政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款 |
國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款 |
1 |
14,120.76 |
一(yī)、一(yī)般公共服務支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款 |
2 |
|
二、外(wài)交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛生(shēng)健康支出 |
41 |
15,139.98 |
15,139.98 |
|
|
|
10 |
|
十、節能(néng)環保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
81.44 |
81.44 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通(tōng)運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金(jīn)融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房(fáng)保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物(wù)資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他(tā)支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還(hái)本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出 |
58 |
|
|
|
|
本年(nián)收入合計(jì) |
27 |
14,120.76 |
本年(nián)支出合計(jì) |
59 |
15,221.42 |
15,221.42 |
|
|
年(nián)初财政撥款結轉和(hé)結餘 |
28 |
3,453.18 |
年(nián)末财政撥款結轉和(hé)結餘 |
60 |
2,352.52 |
2,352.52 |
|
|
一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款 |
29 |
3,453.18 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
17,573.94 |
總計(jì) |
64 |
17,573.94 |
17,573.94 |
|
|
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款、政府性基金(jīn)預算(∏suàn)财政撥款和(hé)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。 |
|
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
公開(kāi)05表 |
||
單位:廊坊東大中西醫結合醫院 |
2024年(nián)度 |
金(jīn)額單位:萬元 |
項目 |
本年(nián)支出 |
|||
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
小(xiǎo)計(jì) |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
15,221.42 |
668.20 |
14,553.22 |
|
210 |
衛生(shēng)健康支出 |
15,139.98 |
668.20 |
14,471.78 |
21002 |
公立醫(yī)院 |
15,139.98 |
668.20 |
14,471.78 |
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
15,139.98 |
668.20 |
14,471.78 |
212 |
城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
81.44 |
|
81.44 |
21299 |
其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
81.44 |
|
81.44 |
2129999 |
其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
81.44 |
|
81.44 |
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出情況。 |
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表
公開(kāi)06表 |
||
單位:廊坊東大中西醫結合醫院 |
2024年(nián)度 |
金(jīn)額單位:萬元 |
人(rén)員(yuán)經費(fèi) |
公用(yòng)經費(fèi) |
|||||||
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
決算(suàn)數(shù) |
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
決算(suàn)數(shù) |
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
決算(suàn)數(shù) |
301 |
工(gōng)資福利支出 |
498.34 |
302 |
商品和(hé)服務支出 |
169.86 |
307 |
債務利息及費(fèi)用(yòng)支出 |
|
30101 |
基本工(gōng)資 |
498.34 |
30201 |
辦公費(fèi) |
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務付息 |
|
30102 |
津貼補貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外(wài)債務付息 |
|
30103 |
獎金(jīn) |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
30106 |
夥食補助費(fèi) |
|
30204 |
手續費(fèi) |
|
31001 |
房(fáng)屋建築物(wù)購(gòu)建 |
|
30107 |
績效工(gōng)資 |
|
30205 |
水(shuǐ)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設備購(gòu)置 |
|
30108 |
機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老(lǎo)保險繳費(fèi) |
|
30206 |
電(diàn)費(fèi) |
|
31003 |
專用(yòng)設備購(gòu)置 |
|
30109 |
職業(yè)年(nián)金(jīn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電(diàn)費(fèi) |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
30110 |
職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大(dà)型修繕 |
|
30111 |
公務員(yuán)醫(yī)療補助繳費(fèi) |
|
30209 |
物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi) |
|
31007 |
信息網絡及軟件(jiàn)購(gòu)置更新 |
|
30112 |
其他(tā)社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31008 |
物(wù)資儲備 |
|
30113 |
住房(fáng)公積金(jīn) |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用(yòng) |
|
31009 |
土(tǔ)地(dì)補償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護)費(fèi) |
|
31010 |
安置補助 |
|
30199 |
其他(tā)工(gōng)資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地(dì)上(shàng)附著(zhe)物(wù)和(hé)青苗補償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助 |
|
30215 |
會(huì)議(yì)費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
30301 |
離(lí)休費(fèi) |
|
30216 |
培訓費(fèi) |
|
31013 |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務接待費(fèi) |
|
31019 |
其他(tā)交通(tōng)工(gōng)具購(gòu)置 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用(yòng)材料費(fèi) |
134.86 |
31021 |
文(wén)物(wù)和(hé)陳列品購(gòu)置 |
|
30304 |
撫恤金(jīn) |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無形資産購(gòu)置 |
|
30305 |
生(shēng)活補助 |
|
30225 |
專用(yòng)燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他(tā)資本性支出 |
|
30306 |
救濟費(fèi) |
|
30226 |
勞務費(fèi) |
|
399 |
其他(tā)支出 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費(fèi) |
35.00 |
39907 |
國(guó)家(jiā)賠償費(fèi)用(yòng)支出 |
|
30308 |
助學金(jīn) |
|
30228 |
工(gōng)會(huì)經費(fèi) |
|
39908 |
對(duì)民(mín)間(jiān)非營利組織和(hé)群衆性自(zì)治組織補貼 |
|
30309 |
獎勵金(jīn) |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39909 |
經常性贈與 |
|
30310 |
個(gè)人(rén)農(nóng)業(yè)生(shēng)産補貼 |
|
30231 |
公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi) |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險費(fèi) |
|
30239 |
其他(tā)交通(tōng)費(fèi)用(yòng) |
|
39999 |
其他(tā)支出 |
|
30399 |
其他(tā)對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助 |
|
30240 |
稅金(jīn)及附加費(fèi)用(yòng) |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他(tā)商品和(hé)服務支出 |
|
|
|
|
人(rén)員(yuán)經費(fèi)合計(jì) |
498.34 |
公用(yòng)經費(fèi)合計(jì) |
169.86 |
|||||
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出明(míng)細情況。 |
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表
公開(kāi)07表 |
||
單位:廊坊東大中西醫結合醫院 |
2024年(nián)度 |
金(jīn)額單位:萬元 |
項目 |
年(nián)初結轉和(hé)結餘 |
本年(nián)收入 |
本年(nián)支出 |
年(nián)末結轉和(hé)結餘 |
|||
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
小(xiǎo)計(jì) |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入、支出及結轉和(hé)結餘情況。 |
|||||||
本部門(mén)2024年(nián)度無政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出。 |
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
公開(kāi)08表 |
||
單位:廊坊東大中西醫結合醫院 |
2024年(nián)度 |
金(jīn)額單位:萬元 |
項目 |
本年(nián)支出 |
|||
科(kē)目代碼 |
科(kē)目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出情況。 |
||||
本部門(mén)2024年(nián)度無國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出。 |
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表
公開(kāi)09表 |
||
單位:廊坊東大中西醫結合醫院 |
2024年(nián)度 |
金(jīn)額單位:萬元 |
預算(suàn)數(shù) |
決算(suàn)數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi) |
公務接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi) |
公務接待費(fèi) |
||||
小(xiǎo)計(jì) |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi) |
小(xiǎo)計(jì) |
公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年(nián)度财政撥款“三公”經費(fèi)支出預決算(suàn)情況。其中,預算(suàn)數(shù)為(wèi♠)“三公”經費(fèi)全年(nián)預算(suàn)數(shù),反映按規定程序調整後的(de)預算(suàn)數(shù);決算(s¶uàn)數(shù)是(shì)包括當年(nián)财政撥款和(hé)以前年(nián)度結轉資金(σjīn)安排的(de)實際支出。 |
|||||||||||
本部門(mén)2024年(nián)度無财政撥款三公經費(fèi)支出。 |
第三部分(fēn) 2024年(nián)度單位決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
2024年(nián)度收、支總計(jì)均為(wèi)32083.35萬元。與2023年(nián)度相(xiàng)比,收、支總計(¶jì)增加3930.04萬元,增長(cháng)14%,主要(yào)原因一(yī)是(shì)2024年(nián)财政撥國(guó)有(yǒu)建設用(yòng)地(dì)使用(yòngφ)權出讓金(jīn)12897.76萬元,而2023年(nián)無此項撥款收入。二是(shì)因捐贈收入、貸款資金(jīn)減少(shǎo)等原因其 他(tā)收入較2023年(nián)減少(shǎo)1206.8萬元。
圖1:收、支決算(suàn)總計(jì)變動情況
二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2024年(nián)度收入合計(jì)28625.51萬元,與2023年(φnián)度相(xiàng)比,收入合計(jì)增加13028.09萬元,增長(cháng)83.5%。其中:财政撥款收入14120.§76萬元,占本年(nián)收入49.3%;上(shàng)級補助收入0萬元,占本年(nián)收入0%;事(shì)業(yè)收入140★98.53萬元,占本年(nián)收入49.3%;經營收入0萬元,占本年(nián)收入0%;附屬單位上(shàng)繳收入0萬元,占本年(nián)收入0%;其他(tā¥)收入406.22萬元,占本年(nián)收入1.4%。
圖2:收入決算(suàn)結構
三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2024年(nián)度支出合計(jì)28353.2萬元∑,與2023年(nián)度相(xiàng)比,支出合計(jì)增加9407.7萬元,增長(cháng)49.7%。其中:基本支出13795.32萬元,占本年(nián)支出48.7%;項"目支出14557.88萬元,占本年(nián)支出51.3%;上(shàng)繳上(shàng)級支出0萬元,占本年(nián)支出0%;經營支出0萬元,占本年(nián)支出0%;對(duì)附屬單位補助支出0萬元,占本年(nián)支出0%。
圖3:支出決算(suàn)結構
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
2024年(nián)度财政撥款收、支總計(jì)均為(wèi)17573.94萬元。與2023年(nián)度相(xiàng)比,→财政撥款收、支總計(jì)各增加9682.34萬元,增長(cháng)122.7%。主要(yào)原因一(yī)是(shì)因年(nián)初結轉的(de)地(dì)方政府專項'債券和(hé)抗疫國(guó)債資金(jīn)較2023年(nián)減少(shǎo)3120.59萬元;二是(shì)2024年(niΩán)财政撥國(guó)有(yǒu)建設用(yòng)地(dì)使用(yòng)權出讓金(jīn)12897.76萬元,而2023年(niáφn)無此項收入。
2024年(nián)度财政撥款收入中,一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入 © 14120.76萬元,比2023年(nián)度決算(suàn)數(shù)增加12↔802.93萬元,增加主要(yào)原因是(shì)2024年(nián)财政撥國(guó)有(yǒu)建設用(≥yòng)地(dì)使用(yòng)權出讓金(jīn)12897.76萬元。政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入0萬元,與←2023年(nián)度決算(suàn)數(shù)持平。國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入0萬元,與2023年(niánε)度決算(suàn)數(shù)持平。
圖4:财政撥款收、支決算(suàn)總計(jì)×變動情況
五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
(一(yī))一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況。
2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出15221.42萬元,占本年(nián)支₽出合計(jì)的(de)53.7%。與2023年(nián)度相(xiàng)比,一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出φ增加12087.15萬元,增長(cháng)385.6%,主要(yào)原因是(shì)2024年(nián)支出國(guó)有(yǒu)建設用(yòng)地(dì)使用(yòng)權出讓金 (jīn)12897.76萬元,而2023年(nián)度無此項支出。
(二)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)結構情況。
2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出15221.42萬元,主要(yào)用(yòng)于以下(xià)方面:
1.衛生(shēng)健康支出類支出15139.98萬元,占99.5%。主要(yào)是(shì)用(yòng)于支付國(guó)有ε(yǒu)建設用(yòng)地(dì)使用(yòng)權出讓金(jīn),用(yòng)于綜合住院大(dà)樓建設。
2.城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出81.44萬元,占0.5%。主要(yào)是(shì)用(yòng)于醫(yī)院感染樓建設。≈
(三)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況。
2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出年(nián)初預算(suàn)為(wèi)835.65萬元,支出決算(suàn)為(wèi★)15221.42萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)1821.5%。其中:
1.衛生(shēng)健康支出具體(tǐ)包括:
衛生(shēng)健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)年(nián)初預算(suàn)為(wèi) 15139.98萬元,支出決算×(suàn)為(wèi)15139.98萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)100%。
2.城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出具體(tǐ)包括:
城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他(tā)城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他(tā)λ城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)年(nián)初預算(suàn)為(wèi)81.44萬元,支出♥決算(suàn)為(wèi)81.44萬元,完成年(nián)初預算(suàn)的(de)100%。
六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出668.2萬元,其中:
人(rén)員(yuán)經費(fèi)498.34萬元,主要(yào)包括:基本工(gōng)資、津貼補貼。
公用(yòng)經費(fèi)169.86萬元,主要(yào)包括:專用(yòng)材料費(fèi)、委托業(yè)務費( fèi)、信息網絡及軟件(jiàn)購(gòu)置更新。
七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
本部門(mén)2024年(nián)度無政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款支出。
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
本單位2024年(nián)度無國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出。
九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
(一(yī))“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
2024年(nián)度“三公”經費(fèi)财政撥款支出全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元,完成全年(nián)預π算(suàn)的(de)0%。較上(shàng)年(nián)持平。
(二)“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元,α完成全年(nián)預算(suàn)的(de)0%。較上(shàng)年(nián)持平。
全年(nián)支出涉及出國(guó)(境)團組0個(gè),累計(jì)0人(rén)次。
2.公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0φ萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元,完成全年(nián)預算(suàn)的(de)0%;較上(shàng)年(nián)持平。其中:
(1)公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬元,本年(nián)度購(gòu)置(更新)公務用(yòng)車(chē)0輛(liàng)。
(2)公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)費(fèi)支出0萬元。截至2024年(nián)12月(yuè)31日(rì),開(kāi)支财政撥款的(de)公務用(yòng)∏車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)0輛(liàng)。
3.公務接待費(fèi)全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0萬元,支出決算(suàn)為(wèi)0萬元,完成全年(nián)預算(suàn)的(de)0%,較上(shàng)年(™nián)持平。其中:
外(wài)賓接待支出0萬元。2024年(nián)共接待來(lái)訪團組0個(gè),0人(rén)次(不(bù)包括陪同人(rén)員(<yuán))。
國(guó)內(nèi)公務接待支出0萬元。2024年(nián)共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團組0個(gèσ),0人(rén)次(不(bù)包括陪同人(rén)員(yuán))。
十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)
本單位無機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)。
十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)
本部門(mén) 2024年(nián)度政府采購(gòu)支出總額630.39萬元,其中:政府采購(gòu¥)貨物(wù)支出296.85萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程支出333.55萬元、政府采購(gòu)服務支出0萬元。授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額530.5萬λ元,占政府采購(gòu)支出總額的(de)84.2%,其中:授予小(xiǎo)微(wēi)企業(yè)合同金(jīn)額513.44萬元,占授予中小(xi<ǎo)企業(yè)合同金(jīn)額的(de)96.8%;貨物(wù)采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(j∑īn)額占貨物(wù)支出金(jīn)額的(de)60.7%,工(gōng)程采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占工(gōng)程支出←金(jīn)額的(de)100%,服務采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占服務支出金(jīn)額的(de)0%。
十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)
截至2024年(nián)12月(yuè)31日(rì),廊坊東大中西醫結合醫院共有(yǒu)車(chē)輛♣(liàng)6輛(liàng),其中,副省級及以上(shàng)領導幹部用(yòng)車(chē)0輛(liàng)、主要(yào)負責 人(rén)用(yòng)車(chē)0 輛(liàng)、機(jī)要(yào)通(tōng)信用(yòng)車(chē)0 輛(liàng)、應急保障用(yòng→)車(chē)1輛(liàng)、執法執勤用(yòng)車(chē)0輛(liàng)、特種專業(yè)技₩(jì)術(shù)用(yòng)車(chē)4輛(liàng)、離(lí)退休幹部服務用(yòng)車(chē)0輛(liàng)、其他(tā)用(yòng)車(c÷hē)1輛(liàng),其他(tā)用(yòng)車(chē)主要(yào)是(shì)别克小(xiǎo)型客車(chēΩ),用(yòng)于保障單位職工(gōng)工(gōng)作(zuò)出行(xíng);單位價值 100萬元以上(shàn★g)設備17 台(套)。
十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)
(一(yī))預算(suàn)績效管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)開(kāi)展情況。
根據預算(suàn)績效管理(lǐ)要(yào)求,本單位組織對(duì)2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)項目支出全面開(kāi)展績效自(zì)評,共涉及項目8個(gè)¶,資金(jīn)13747.82萬元,占一(yī)般公共預算(suàn)項目支出總額的(de)90.3%。從(có$ng)評價情況來(lái)看(kàn),各項目根據年(nián)初設定的(de)績效目标,均較好(hǎo)的(de)§完成了(le)各項工(gōng)作(zuò)任務。
(二)部門(mén)決算(suàn)中項目績效自(zì)評結果。
本單位今年(nián)在單位決算(suàn)中反映所有(yǒu)項目績效自(zì)評結果。
1.襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)項目績效自(zì)評綜述:項✔目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)158.4萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)158.4萬元,完成預算(suàn)100&%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)襄陽機(jī)場(chǎng)患者應急救援任務完成率100%;二是(sh$ì)襄陽機(jī)場(chǎng)患者救治率100%;三是(shì)襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象提升。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因∏:社會(huì)效益指标還(hái)有(yǒu)待提高(gāo)。下(xià)一(yī)步改進措施:進一(yī)步提高(gāo)機(j'ī)場(chǎng)急救站(zhàn)綜合服務能(néng)力,展示良好(hǎo)形象。
2.醫(yī)療設備購(gòu)置項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(s¶hù)為(wèi)36萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)36萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)按時(shí)完成采購(gòu)1>台質量合格的(de)醫(yī)療設備;二是(shì)設備采購(gòu)程序合規。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)步改進措Ω施:無。
3.醫(yī)院建設補助項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)<118.8萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)118.8萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(sh↑ì)按時(shí)足額支付專項債券利息;二是(shì)專款專用(yòng)。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及☆原因:無。下(xià)一(yī)步改進措施:無。
4.衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院改革項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)31萬元,執行(xíng)數×(shù)為(wèi)31萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)藥品嚴格實↕行(xíng)零加成;二是(shì)群衆就(jiù)醫(yī)感受提升。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)步改進措施:無。
5.衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院院長(cháng)年(nián)薪及公共衛生(shēng)單位主要(yào)領導獎勵績效項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián§)預算(suàn)數(shù)為(wèi)80萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)0萬元,完成預算(suàn)0%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)藥←占比低(dī)于30%;二是(shì)醫(yī)務性收入高(gāo)于35%;三是(shì)醫(yī)院進一(yī)步體(tǐ)現(xiàn)公益性。發現(xi àn)的(de)問(wèn)題及原因:暫未收到(dào)下(xià)達指标,執行(xíng)率為(wèi)0。下(xià)一(yī)步改進措施:按照(zhào)上(shàng)級部↔門(mén)要(yào)求,積極完成相(xiàng)關工(gōng)作(zuò)。
6.疫情防控清算(suàn)專項項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)105.86萬元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)105.86萬元¶,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)出具報(bào)告及時(shí);二是(shì)出具報(bào)告準确。發現∑(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)步改進措施:無。
7.綜合住院大(dà)樓建設項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)12897.76萬↕元,執行(xíng)數(shù)為(wèi)12897.76萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)項目驗收合格。發現(xiàn¶)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)步改進措施:無。
8.醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評綜述:項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)400萬元,執行(xíng$)數(shù)為(wèi)400萬元,完成預算(suàn)100%。主要(yào)産出和(hé)效益:一(yī)是(shì)項目驗收合格;二是(shì)™提高(gāo)醫(yī)院醫(yī)療服務水(shuǐ)平。發現(xiàn)的(de)問(wèn)題及原因:無。下(xià)一(yī)≤步改進措施:無。
(三)績效評價結果應用(yòng)情況
我院認真開(kāi)展績效目标自(zì)評和(hé)考評工(gōng)作(zuò),成立由财務科(kē)牽頭,機(jī)場(chǎng)醫(yī)療急救站(zhàn¶)、設備信息科(kē)、計(jì)劃财務部、項目辦、醫(yī)務部、藥學部、組織人(rén)事(shì)部等相(xiàng)關部門(mén)負責人(rén)參與的(dΩe)績效自(zì)評小(xiǎo)組,強化(huà)過程管控保障達成目标,将績效評價結果運用(yòng)到(dào)工(gōng)作(zuò★)中,不(bù)斷提高(gāo)财政資金(jīn)使用(yòng)執行(xíng)率,發揮财政資金(jīn)最大(dà)效益,為(wèi)醫(yī)院高(gāo)質量發展提供動能(néng)。
十四、财政專項支出、專項轉移支付支出的(de)單位參照(zhào)部門(mén)預算(suàn)公開(kāi)的(de∞)範圍、體(tǐ)例和(hé)內(nèi)容進行(xíng)公開(kāi)。
第四部分(fēn) 其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況
無
第五部分(fēn) 名詞解釋
(一(yī))一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。•
(二)政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政政府性基金(jīn)預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。
(三)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入:指省級财政國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。
(四)上(shàng)級補助收入:指從(cóng)事(shì)業(yè)單位主管部門(mén)和(hé)上₽(shàng)級單位取得(de)的(de)非财政補助收入。
(五)事(shì)業(yè)收入:指事(shì)業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動Ω取得(de)的(de)收入。
(六)經營收入:指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi)展非♦獨立核算(suàn)經營活動取得(de)的(de)收入。
(七)其他(tā)收入:指單位取得(de)的(de)除上(shàng)述“一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收&入”、“政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入”、“國(guó)有(yǒu)資本經營預算(s©uàn)财政撥款收入”、“上(shàng)級補助收入”、“事(shì)業(≈yè)收入”、“經營收入”等收入以外(wài)的(de)各項收入。
(八)使用(yòng)非财政撥款結餘(含專用(yòng)結餘):指事(shì)業(yè)單位按照(zhào)預算(suàn)管理(lǐ)要(yào)求÷使用(yòng)非财政撥款結餘彌補收支差額的(de)金(jīn)額,以及使用(yòng)專用(yòng)結δ餘安排支出的(de)金(jīn)額。
(九)年(nián)初結轉和(hé)結餘:指單位以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)仍≠按原規定用(yòng)途繼續使用(yòng)的(de)資金(jīn),或項目已完成等産生(shēng)的(de)結餘資金(jīn)。
(十)本單位使用(yòng)的(de)支出功能(néng)分(fēn)類科(kē)目
衛生(shēng)健康支出:綜合醫(yī)院 反映衛生(shēng)健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的(de)城(chéεng)市(shì)綜合性醫(yī)院、獨立門(mén)診、教學醫(yī)院、療養院和(hé)縣醫(yī)院的(de)支出。
(十一(yī))結餘分(fēn)配:指事(shì)業(yè)單位按照(zhào)會(huì)計(jì)制(zhì)度規定繳納的(de)企業(yè)所得(de)稅、提取的(de)專用(yò™ng)結餘以及轉入非财政撥款結餘的(de)金(jīn)額等。
(十二)年(nián)末結轉和(hé)結餘:指單位按有(yǒu)關規定結轉到(dào)下(xià)年(nián)或以後年(nián)度繼續使用(yòng)的(de)資金(jīn),或項目已完成等≠産生(shēng)的(de)結餘資金(jīn)。
(十三)基本支出:指為(wèi)保障機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而發生(shēng)的(de)人(rén)員(yuán)支出和(hé)公用(yòng)支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外(wài)為(wèi)完成特定行(xíng)政任務或事(shì)業(yè)發展目标所發生(shēng)的(de)支出。
(十五)經營支出:指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動發生(shēng)的(de)支出。
(十六)“三公”經費(fèi):納入省級财政預決算(suàn)管理(lǐ)的(de)“三公”經費(fèi), 是(shì)指省直部門(mén)用(yòng)财政撥款安排的(de)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)和(hé)φ公務接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務出國(guó)(境)的(de)國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外(wài)城(chéng)市(shì)間(jiāΩn)交通(tōng)費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出;公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及÷運行(xíng)費(fèi)反映單位公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛(liàng£)購(gòu)置稅、牌照(zhào)費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路(lù)費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用(y↕òng)等支出;公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的(de)各類公務接待(含外(wài)©賓接待)費(fèi)用(yòng)。
第六部分(fēn) 附件(jiàn)
附件(jiàn)1:
2024年(nián)度襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)
項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)
項目名稱 |
襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護專項經費(fèi) |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì) |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
||||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目R 2、新增性項目□ |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目R 2、延續性項目□ 3、一(yī)次性項目□ |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
||||
158.4 |
158.4 |
100% |
20 |
||||||
年(nián)度績效目标(80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
|||
成本指标 |
經濟成本指标 |
預算(suàn)控制(zhì)率 |
嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng) |
嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng) |
16 |
||||
産出指标 |
數(shù)量指标 |
襄陽機(jī)場(chǎng)患者應急救援任務完成率 |
=100% |
100% |
16 |
||||
質量指标 |
襄陽機(jī)場(chǎng)患者救治率 |
=100% |
100% |
16 |
|||||
效益指标 |
社會(huì)效益指标 |
提升襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象 |
提升 |
100-80%(含80%) |
14 |
||||
滿意度指标 |
服務對(duì)象滿意度指标 |
患者滿意度 |
≥90% |
96.7% |
16 |
||||
總分(fēn) |
98 |
||||||||
偏差大(dà)或 目标未完成 原因分(fēn)析 |
社會(huì)效益指标還(hái)有(yǒu)待提高(gāo)。 |
||||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
進一(yī)步提高(gāo)機(jī)場(chǎng)急救站(zhàn)綜合服務能(néng)力,展示良好(hǎo)形象。 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金♦(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數 (shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng✘)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fē£n)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)&lγe;X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(↕de)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(≤yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(ji¶ān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(∏fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。
附件(jiàn)2:
2024年(nián)度醫(yī)療設備購(gòu)置項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)
項目名稱 |
醫(yī)療設備購(gòu)置 |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì) |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
||||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目R 2、新增性項目□ |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目R 2、延續性項目□ 3、一(yī)次性項目□ |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
||||
36 |
36 |
100% |
20 |
||||||
年(nián)度績效目标(80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
|||
成本指标 |
經濟成本指标 |
預算(suàn)控制(zhì)率 |
≤100% |
100-80%(含80%) |
14 |
||||
産出指标 |
數(shù)量指标 |
購(gòu)置設備數(shù)量 |
≥1台 |
1台 |
13 |
||||
質量指标 |
設備采購(gòu)程序合規率 |
=100% |
100% |
13 |
|||||
質量指标 |
設備質量合格率 |
=100% |
100% |
13 |
|||||
效益指标 |
時(shí)效指标 |
當年(nián)完成 |
≤1年(nián) |
已完成 |
13 |
||||
滿意度指标 |
服務對(duì)象滿意度指标 |
使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度 |
≥90% |
96.7% |
13 |
||||
總分(fēn) |
99 |
||||||||
偏差大(dà)或 目标未完成 原因分(fēn)析 |
無 |
||||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
無 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結λ餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計↓(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/¥B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分§(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(δfēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(s≤hí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。
附件(jiàn)3:
2024年(nián)度醫(yī)院建設補助項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)
項目名稱 |
醫(yī)院建設補助項目 |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì) |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
||||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目R 2、新增性項目□ |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目R 2、延續性項目□ 3、一(yī)次性項目□ |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
||||
118.8 |
118.8 |
118.8 |
100% |
||||||
年(nián)度績效目标 (80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
|||
成本指标 |
經濟成本指标 |
預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率 |
嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng) |
100-80%(含80%) |
20 |
||||
産出指标 |
數(shù)量指标 |
政府債券利息支付率 |
=100% |
100% |
20 |
||||
質量指标 |
債券資金(jīn)專款專用(yòng) |
用(yòng)于支付利息 |
100-80%(含80%) |
20 |
|||||
時(shí)效指标 |
債券利息按要(yào)求還(hái)款 |
按時(shí)完成 |
100-80%(含80%) |
19 |
|||||
總分(fēn) |
99 |
||||||||
偏差大(dà)或 目标未完成 原因分(fēn)析 |
無 |
||||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
無 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為ε(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平λ均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(Ωwèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定 量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)别按&照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理( lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加•權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。
附件(jiàn)4:
2024年(nián)度衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院改革項目
績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)
項目名稱 |
衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院改革 |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì) |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
||||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目£2、政府專項R 3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目R 2、新增性項目□ |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目R 2、延續性項目□ 3、一(yī)次性項目□ |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
||||
31 |
31 |
100% |
20 |
||||||
年(nián)度績效目标(80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
|||
成本指标 |
經濟成本指标 |
預算(suàn)控制(zhì)率 |
嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng) |
100-80%(含80%) |
14 |
||||
産出指标 |
數(shù)量指标 |
藥品價格合理(lǐ) |
合理(lǐ)合規 |
100-80%(含80%) |
13 |
||||
質量指标 |
藥品加成率 |
=0% |
=0% |
13 |
|||||
質量指标 |
藥品質量合格率 |
100% |
100% |
13 |
|||||
效益指标 |
社會(huì)效益指标 |
群衆就(jiù)醫(yī)感受提升 |
提升 |
100-80%(含80%) |
12 |
||||
滿意度指标 |
服務對(duì)象滿意度指标 |
就(jiù)診對(duì)象滿意度 |
≥90% |
96.7% |
13 |
||||
總分(fēn) |
98 |
||||||||
偏差大(dà)或目标未完成原因分(fēn)析 |
無 |
||||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
無 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包♣括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)∞實際支出數(shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金( jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為 (wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de®)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn✘)得(de)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēn)↑别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fē♣n)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。
附件(jiàn)5:
2024年(nián)度衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院院長(cháng)年(nián)薪及公共
衛生(shēng)單位主要(yào)領導獎勵績效項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)
項目名稱 |
衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院院長(cháng)年(nián)薪及公共衛生(shēng)單位主要(yào)領導獎勵績效 |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì) |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
||||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目□2、政府專項R3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目R 2、新增性項目□ |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目R 2、延續性項目□ 3、一(yī)次性項目□ |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
||||
80 |
0 |
0 |
0 |
||||||
年(nián)度績效目标(80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
|||
成本指标 |
經濟成本指标 |
預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率 |
嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng) |
100-80%(含80%) |
15 |
||||
産出指标 |
數(shù)量指标 |
藥品收入(不(bù)含中藥飲片)占業(yè)務收入比例 |
≤30% |
24.87% |
13 |
||||
數(shù)量指标 |
醫(yī)療服務收入占業(yè)務收入比例 |
≥35% |
38.72% |
13 |
|||||
質量指标 |
執行(xíng)規範程度 |
合規 |
合規 |
13 |
|||||
效益指标 |
社會(huì)效益指标 |
推動醫(yī)院公益性 |
完成 |
100-80%(含80%) |
13 |
||||
滿意度指标 |
服務對(duì)象滿意度指标 |
服務對(duì)象滿意度 |
≥90% |
96.7% |
13 |
||||
總分(fēn) |
80 |
||||||||
偏差大(dà)或目标未完成原因分(fēn)析 |
暫未收到(dào)下(xià)達指标,執行(xíng)率為(wèi)0。 |
||||||||
改進措施及結果應用(yòng)方案 |
按照(zhào)上(shàng)級部門(mén)要(yào)求,積極完成相(xiàng)關工(gōng)作(zuò)。 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年€(nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì®)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(¶wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期✘指标且效果較差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含α80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(→duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。
附件(jiàn)6:
2024年(nián)度疫情防控清算(suàn)專項項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)
項目名稱 |
疫情防控清算(suàn)專項 |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì) |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
||||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目□ 2、新增性項目R |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目R□ 2、延續性項目□ 3、一(yī)次性項目□ |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
||||
105.86 |
105.86 |
100% |
20 |
||||||
年(nián)度績效目标 (80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
|||
産出指标 |
數(shù)量指标 |
按上(shàng)級部門(mén)要(yào)求按時(shí)完成核酸檢測人(rén)次 |
根據上(shàng)級部門(mén)要(yào)求 |
100-80%(含80%) |
19 |
||||
質量指标 |
核酸檢測報(bào)告準确性 |
=100% |
=100% |
20 |
|||||
時(shí)效指标 |
出具核酸檢測報(bào)告及時(shí)性 |
當天采集當天出報(bào)告 |
當天采集當天出報(bào)告 |
20 |
|||||
滿意度指标 |
服務對(duì)象滿意度 |
核酸受檢人(rén)群滿意度 |
≥90% |
96.7% |
20 |
||||
總分(fēn) |
99 |
||||||||
偏差大(dà)或 目标未完成 原因分(fēn)析 |
無 |
||||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
無 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(niá€n)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jī≥n)實際支出數(shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得($de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(↕fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分(fēσn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50≠%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)'算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。
附件(jiàn)8:
附件(jiàn)7:
2024年(nián)度綜合住院大(dà)樓建設項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)
項目名稱 |
綜合住院大(dà)樓建設項目 |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì) |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
||||||
項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目□ 2、新增性項目R |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目□ 2、延續性項目□ 3、一(yī)次性項目R |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
||||
12897.76 |
12897.76 |
100% |
20 |
||||||
年(nián)度績效目标 (80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
|||
成本指标 |
經濟成本指标 |
項目超概算(suàn)比例 |
≤10% |
≤10% |
20 |
||||
産出指标 |
數(shù)量指标 |
住院患者治療完成率 |
=100% |
=100% |
20 |
||||
質量指标 |
項目驗收合格率 |
=100% |
=100% |
19 |
|||||
滿意度指标 |
服務對(duì)象滿意度 |
使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度 |
≥90% |
96.7% |
19 |
||||
總分(fēn) |
98 |
||||||||
偏差大(dà)或 目标未完成 原因分(fēn)析 |
無 |
||||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
無 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(∞nián)結餘結轉),執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平÷均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi™)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标Ω先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較↑差三檔,分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lλǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(βwèi)必評指标。
附件(jiàn)8:
2024年(nián)度醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評表
單位名稱:廊坊東大中西醫結合醫院 填報(bào)日(rì)期:2025年(nián)3月(yuè)12日(rì)
項目名稱 |
醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程 |
||||||||
主管部門(mén) |
襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì) |
項目實施單位 |
廊坊東大中西醫結合醫院 |
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項目類别 |
1、部門(mén)預算(suàn)項目R2、政府專項□3、市(shì)對(duì)下(xià)轉移支付項目□ |
||||||||
項目屬性 |
1、持續性項目R 2、新增性項目□ |
||||||||
項目類型 |
1、常年(nián)性項目□ 2、延續性項目R 3、一(yī)次性項目□ |
||||||||
預算(suàn)執行(xíng)情況(萬元) (20分(fēn)) |
年(nián)度财政資金(jīn)總額 |
預算(suàn)數(shù)(A) |
執行(xíng)數(shù)(B) |
執行(xíng)率(B/A) |
得(de)分(fēn) (20分(fēn)*執行(xíng)率) |
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400 |
400 |
100% |
20 |
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年(nián)度績效目标 (80分(fēn)) |
一(yī)級指标 |
二級指标 |
三級指标 |
年(nián)初目标值(A) |
實際完成值(B) |
得(de)分(fēn) |
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成本指标 |
經濟成本指标 |
項目超概算(suàn)比例 |
≤10% |
≤10% |
16 |
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産出指标 |
數(shù)量指标 |
住院患者治療完成率 |
=100% |
=100% |
16 |
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質量指标 |
項目驗收合格率 |
=100% |
已完工(gōng)項目驗收合格 |
10 |
|||||
效益指标 |
社會(huì)效益指标 |
提高(gāo)醫(yī)院醫(yī)療服務水(shuǐ)平 |
提高(gāo) |
100-80%(含80%) |
16 |
||||
滿意度指标 |
服務對(duì)象滿意度 |
使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度 |
≥90% |
96.7% |
16 |
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總分(fēn) |
94 |
||||||||
偏差大(dà)或 目标未完成 原因分(fēn)析 |
無 |
||||||||
改進措施及 結果應用(yòng)方案 |
無 |
備注:
1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑:預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額(包括上(shàng)年(nián)結餘結轉),執行(xíng)數<(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。
2.定量指标完成數(shù)彙總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn),相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則:正向☆指标(即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A),反向指标(即目标值為(wèi)≤X,得(de)分(fēn)=權重*A/B),得(de)分(fēn)不(bù)得(₹de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù),再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。
3.定性指标計(jì)分(fēn)原則:達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,"分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí),以資金(jīn)額度為(wèi)權重,對(duì)分(fēn)值進行(xín"g)加權平均計(jì)算(suàn)。
4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮,滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。